День добрый!
Ситуация: 30 августа поступили компьютеры (не требующие монтажа ОС). Составлен акт приема-передачи ОС-1 от 30/08/07, сделана проводка Дт 08 - Кт 60. Сальдо осталось на 08 (приобретение объектов ОС). Т.к. компьютеры стали фактически эксплуатироваться только с 01/09/07, то сделана проводка Дт 01 - Кт 08 в сентябре. Ввод в эксплуатацию отражен сентябрем.
Вопрос: Верно ли, что проводка Дт 01 - Кт 08 прошла не в августе, а в сентябре. Если нет, то как поправить записи? Как исправить проводки, ведь в противном случае с сентября должна начисляться амортизация по ОС, введенным в эксплуатацию в августе?

Ответить с цитированием


Это организация будет подавать в арбитражный суд по месту нахождения налоговой, когда налоговая при проверке досчитает налог на имущество.
)) А нельзя подавать в суд по месту нахождения организации? Думаю, и почти уверен, что судья, если есть выбор, решит в мою пользу. Налог то пока получается всего 20-25 т.р. не думаю, что из за этого еще налоговые что то будут обжаловать. Посмотрим как руководство решит. Может захотят платить от греха по дальше. А пока не буду ничего платить. еще декларации из за этого заполнять.
