1С УСНО релиз 154.
Реализую товары (со сч.41.2).
Если провожу реализацию товаров до их оплаты покупателем, к расходам, подл. НУ, товар не принимается. Даже когда счет клиентом впоследствии уже проплачен.
Выкручиваюсь след. образом. Отслеживаю по позициям, и если товар еще не был оплачен - делаю не продажу, а отгрузку (45 сч.), а потом, когда проплата состоялась - реализацию ранее отгруженных товаров. В этом случае в КУДиР расходы попадают. По-моему, это неправильно.
Подскажите, как верно оформлять подобные сделки, ведь если сделок много очень - замучаешься отслеживать, когда все было проплачено?
Должно автоматически списываться, я думаю.
Очень жду помощи.


.
Ответить с цитированием
