Здравствуйте! Наставьте меня на путь истиный, пожалуйста.
Мы приобретали ОС (расплатилась за нас другая организация),т.е. фактически деньги на нашем счету не прошли. Я перестраховалась -и НДС возмещала только в пропорции к суммам , которые мы вернули по договору займа. Подскажите права ли я или можно было сразу после ввода в эксплуатацию???
И еще теперь другой момент: у нас реорганизация (выделение) , это ОС отдаем . Как мне быть с оставшимся 19 - включить в стоимость передаваемого ос ( т.е возместить наши "новенькие" уже никак не смогут ) или как-то еще...
Поскажите , пожалуйста ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО!!!
Заранее благодарна


