×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Аноним
    Гость

    А Вы балансируете НДС?

    Поделитесь опытом, как Вы выходите из ситуации, когда в один налоговый период у вас большой НДС к вычету (закупили большую партию товара) из бюджета, а в другой период - к уплате в бюджет (продали эту большую партию)? Очень меня это волнует. Ведь пока будут проверять первый период(к вычету), за второй придется платить огромные суммы в бюджет!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    в таких случаях "балансируем"

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Не поделитесь?

  4. #4
    Шанти
    Гость
    "получите" счета-фактуры в том периоде, в котором большой НДС к уплате

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    866
    Цитата Сообщение от Шанти Посмотреть сообщение
    "получите" счета-фактуры в том периоде, в котором большой НДС к уплате
    чем подтверждаете факт "получения"?

  6. #6
    Шанти
    Гость
    да хоть сами себе конверт отправьте нужным числом. Либо секретарь "забудет" вовремя отдать поступишую корреспонденцию. Ей за это ничего не будет

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    866
    Цитата Сообщение от Шанти Посмотреть сообщение
    да хоть сами себе конверт отправьте нужным числом. Либо секретарь "забудет" вовремя отдать поступишую корреспонденцию. Ей за это ничего не будет

    это всё понятно, хотя с конвертом всё таки надёжнее, но всё равно проверить можно, суть в чём, меня всегда интерисовала возможность при таком раскладе снять НДС в этом налпериоде и применить 122.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,235
    "получите" счета-фактуры в том периоде, в котором большой НДС к уплате
    Согласна, я тоже так делаю.
    чем подтверждаете факт "получения"?
    Ничем не подтверждаю, кроме того, что дату регистрации в журнале учета полученных сч-фактур ставлю "фактическую", т.е. когда мне надо. А может мне эту сч-ф курьер принес или мой водитель, как тут подтвердишь.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Налоговая к таким "отлагательствам НДС" нормально при проверке относится? Есть опыт у кого-нибудь? В книге покупок стоит дата док-та отличная от даты налогового периода. Налоговую это сразу интересует?

  10. #10
    Шанти
    Гость
    у нас в одном нал.периоде был большой НДС к возмещению, реально такой был. Позвонили из налоговой, слезно умоляли "нарисовать" хотя бы нулевой НДС. Ну что тут делать, когда по их же просьбе и переносятся вычеты по НДС

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,235
    Налоговая к таким "отлагательствам НДС" нормально при проверке относится
    Нормально. Они "ненормально"относятся к НДС к возмещению

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)