Если мы делаем уточненный НДС за прошедшие периоды, что делать с книгой продаж и покупок - вносить исправительные записи в текущий налоговый период, распечатывать обновленный вариант книг или как вообще?
Если мы делаем уточненный НДС за прошедшие периоды, что делать с книгой продаж и покупок - вносить исправительные записи в текущий налоговый период, распечатывать обновленный вариант книг или как вообще?
доп листы делать
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)