×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Лампочка Лампочка вне форума
    Клерк Аватар для Лампочка
    Регистрация
    04.10.2005
    Сообщений
    600

    Оформление возврата товара поставщику

    Перечитала кучу информации по возвратам, запуталась окончательно. Подскажите, пожалуйста, как быть?

    Получили от продавца мебель с неподходящими по цвету дверцами. Вернули их назад, выяснилось, что нужные нам дверцы стоят дороже. Как это все теперь оформить? Продавец требует ТОРГ-12 и счет-фактуру на возврат, а нам они, мол, выставят новую счет-фактуру отдельно на эти двери.

    Т.е. имеем:
    Первая с/ф, в ней 3 позиции: шкафы, двери, ручки, на 18000, в т.ч. НДС 2800 (приблизительно).
    Приходуем: 10/60 - 15200, 19/60 - 2800.
    Делаем возврат: выписываем счет-фактуру и ТОРГ-12 на стоимость возвращаемых дверей: 3400, НДС 600.
    Проводки? Нашла тут: 62/90.1 - 3400, 90.3/68? Но а как же 10 счет? Мне же нужно с него убрать эти "не те" двери или как?!

    Получаем от продавца с/ф на злосчастные двери: 5200, в т.ч. НДС 800, приходуем снова?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Наверное вам нужно в накладной на возврат в графе где пишут договор написать № договора с поставщиком и накладную по которой вы двери получали с поправкой возврат. Счет- фактуру также. Не помню делает ли автоматом 1с возврат поставщику с 10 счета...С 41 делает- ставите в верху слева ( когда накладную на отпуск делаете)возврат и выбираете документ через журнал поступлений- продаж. Потом на основании этой торг123 делаете счет-фактуру и все!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)