×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк
    Регистрация
    25.05.2007
    Сообщений
    81

    Код бюджетной классификации в декларации НДС

    Раздел 1. код строки 10.

    что там нужно писать?

    код по ОКАТО - я так понял, это нужно указать район в котором я нахожусь.

    а вот бюджетная классификация вызывает трудности.

    подскажите пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Кулёма
    Регистрация
    08.02.2005
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    592
    18210301000011000110 - это если обычный НДС (не агент)

  3. Клерк
    Регистрация
    25.05.2007
    Сообщений
    81
    Цитата Сообщение от Кулёма Посмотреть сообщение
    18210301000011000110 - это если обычный НДС (не агент)
    ааа)))
    понял, КБК - это и есть код бюджетной классификации. т.е. грубо говоря - я указываю направление моего платежа.
    а скажите, этот код един для всей России, или же в каждом регионе он свой?

    и еще, возник вопрос по НДС. Клиент оплатил товар в сентябре. Отгрузки еще не было, и документы я никакие не выписывал. При заполнении декларации Раздел 3, строка 140.
    Я должен указать эту сумму?
    Тогда в 4 квартале, в декларации мне эту сумму писать уже не надо будет?
    т.е. получится, к примеру, что в этом квартале я заплачу НДС 20.000 рублей, а в 4 квартале - мне вернут НДС - 18.000 рублей.
    прав я или нет? поправьте, пожалуйста. это моя первая декларация в жизни)))

  4. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    этот код един для всей России

    При заполнении декларации Раздел 3, строка 140.
    да
    В 4кв строка 020, и 300...
    а почему суммы разные?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  5. Клерк
    Регистрация
    25.05.2007
    Сообщений
    81
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение


    а почему суммы разные?
    ну я ведь покупаю за меньшую сумму, а продаю за большую)))

  6. Клерк Аватар для Кулёма
    Регистрация
    08.02.2005
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    592
    в сентябре в стр 140 - сумма аванса*18/118
    в октябре в стр 300 та же сумма (НДС с аванса в зачет)
    в стр. 180 (и 020) сумма реализации (данные из книги продаж)
    за сколько купил, и за сколько продал не важно

  7. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    KotD, покупку вы должны были учесть в книге покупок в квартале, когда получили товар, и в декларации по строке 220.
    а продажа - это другая операция.
    Кулёма, у них квартальный НДС.
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  8. Клерк Аватар для Кулёма
    Регистрация
    08.02.2005
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    592
    OlgaK, не вопрос, читать вместо "октябрь" - 4 квартал.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)