×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Себестоимость импортного товара

    Добрый день!
    При оприходовании иностранных товаров в у.е. в документе "Поступление товаров" в "Договоре" указываем цену договора "в валюте". В справочнике "Товары" цену приобритения тоже указываем в валюте.
    В результате в документе товары указаны в у.е., а в проводках пересчитываются по заданному курсу.
    В момент реализации товаров себестоимость списывается не та, по которой товар был оприходован, а цена в у.е. пересчитывается по курсу на дату реализации.
    Поэтому появляются остатки на сч. 41.
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я провожу оприходование? Что делать в таком случае с остатками?
    Или нет.
    Спасибо.
    Учет ведем в бухгалтерии 7.7.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Рыжая Таня Рыжая Таня вне форума
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    В справочнике "Товары" цену приобритения тоже указываем в валюте.
    там рубли должны быть
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Рыжая Таня Посмотреть сообщение
    там рубли должны быть
    Да. но в таком случае у меня получится проводка:
    Д 41 К 60.1
    а мне нужна Д 41 К 60.11

  4. #4
    Рыжая Таня Рыжая Таня вне форума
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Проводка 41-60,11 не зависит от аналитики по товару, а от аналитике по продавцу, вроде как....
    Т.е. у вас в карточке на продавца д.б.: Договор "Валюта" - у.е, "Оплата" - в у.е.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Да я уже пробовала так, но если указывать договор в валюте, а цену товара в рублях, при проведении программа перемножает эти рубли на курс.
    С одной стороны правильно должен товар указываться в у.е. если договор я указываю в валюте, и по накладной стоимость в у.е.
    Но куда разницу эту девать???

  6. #6
    Рыжая Таня Рыжая Таня вне форума
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    а цену товара в рублях, при проведении программа перемножает эти рубли на курс.
    так и должно быть. Вы приходуете товар в рублях по курсу на дату оприходования. А потом эта стоимость уже не должна меняться при списании тоавра, т.е. разница возникать не должна.
    При этом долг перед поставщиком у вас должен регулярно пересчитываться (курсовые разницы)
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Уф, можно по порядку немножко.
    Значит, согласна с Вами, что в форме накладной будет указан курс у.е. (т.к. указали, что договор в валюте).
    Далее, если я указываю в номенклатуре ст-ть товара в рублях - после чего соответственно в накладной появляется такая сумма в рублях. И было бы все ок, если бы после проведения проводки формировали стоимость ТАКУЮ же в рублях. Тогда вопроса не было бы. Но программа пересчитывает мне эту сумму умножив на заданный курс.
    Такой вариант был бы приемлем, только если в справочнике указывать цену в у.е., затем в накладной показывалась бы такая же сумма в у.е., и при проведении (курс на сумму в у.е.) получалась бы нужная сумма в рублях. Но в этом случае вылезает упомянутая мной ранее разница.
    Вот!

  8. #8
    Рыжая Таня Рыжая Таня вне форума
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Далее, если я указываю в номенклатуре ст-ть товара в рублях - после чего соответственно в накладной появляется такая сумма в рублях.
    нет. В документе "Поступление товара" указывается цена в валюте. При этом в Справочнике в карточке товара (по крайней мере у меня) цена приобретения не указана, а "Валюта" стоит - рубль.
    Тогда программа пересчитывает цену из валюты в рубли по курсу приобретения.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  9. #9
    Natasel Natasel вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    В документе "Поступление товара" указывается цена в валюте. При этом в Справочнике в карточке товара (по крайней мере у меня) цена приобретения не указана, а "Валюта" стоит - рубль.
    Тогда программа пересчитывает цену из валюты в рубли по курсу приобретения.
    И у меня все получилось!
    1С автоматически относит курсовые разницы на 91.2 или 91.1
    (тк эти курсовые разницы возникают
    не до момента оприходования товара, а в момент оприходования),
    поэтому на стоимость товаров(материалов) они не относятся?
    ====
    Хочу еще спросить про курсовые разницы, которые
    В соответствии с пунктами 5 и 6 ПБУ 5/01 МПЗ, приобретенные за плату, принимаются к учету по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением, за исключением возмещаемых налогов. Это могут быть:

    - расходы в связи с покупкой валюты для оплаты поставки (комиссия банка и биржи) - действующими правилами бухгалтерского учета предусмотрено отражение убытков от покупки и продажи валюты (разницы между курсом покупки и курсом ЦБ РФ) в составе внереализационных расходов;
    - расходы в связи с перечислением валюты поставщику (комиссии банков-корреспондентов);
    - курсовые разницы до момента оприходования товара (если вносится предоплата поставщику);
    ===
    У нас
    Курсовые разницы и комиссия банка в прошлом отчетном периоде
    были отнесены на 91 счет.
    Можем ли мы сделать проводку в этом отч. периоде:
    10 91 отнести данные расходы на стоимость материалов?
    Или поезд уже ушел?

  10. #10
    Рыжая Таня Рыжая Таня вне форума
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    1С автоматически относит курсовые разницы на 91.2 или 91.1
    (тк эти курсовые разницы возникают
    не до момента оприходования товара, а в момент оприходования),
    поэтому на стоимость товаров(материалов) они не относятся?
    нет
    Или поезд уже ушел?
    руководствуйтесь своей учетной политикой. ИМХО, удобнее придерживаться одного и того же метода в течение года. Если вас что-то не устраивает - с нового года делайте как нравится по-новому.
    Кроме того, целесообразнее, ИМХО, всю комиссию банка скопом относить на 91 счет, а не делить на ту, которая идет во внереализационные, и ту, которую хотели бы отнести на с/стоимость.
    Последний раз редактировалось Рыжая Таня; 22.11.2007 в 14:53.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  11. #11
    Natasel Natasel вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Тк период уже закрыт, то оставим как есть.
    Просто сумма немаленькая около 10000

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)