×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148

    Возврат частично оплаченного товара

    Наша организация продала дорогостоящий товар. По условиям договора, оплата должна осуществляться равными частями в течении 12 месяцев, а в случае нарушения условий договора покупателем, мы можем потребовать возврата товара, при этом оплаченные суммы не возвращаются. До текущего месяца покупатель успел оплатить примерно 2/3 стоимости товара... и обанкротился. На встрече руководителей фирм было достигнуто соглашение о том что покупатель возвращает товар продавцу, а продавец возвращает покупателю часть денежных средств. Все это будет закреплено в доп. соглашении.
    Насколько это правомерно с юридической точки зрения, учитывая п.2 ст.489 ГК РФ., и как теперь всё это оформить в учёте?
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Так и проводить. Они- вам товар, вы им деньги.Разница как ваш доход (пени, штрафы).В приложении к договору отразить факт достигнутого соглашения.Сторнировать суммы, которые пошли как оплата за товар, вернуть их покупателю, а они вам сделают возвратную накладную и счет-фактуру.

  3. Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    Прошло два месяца... так до конца и не разобрался с этим вопросом, попробую его конкретизировать, может быть не очень понятно спросил... помогите пожалуйста...

    Доп. соглашение к договору было подписано 01.10.07, по этому соглашению Покупатель возвращает Продавцу (нам) товар, а Продавец возвращает Покупателю сумму частичной оплаты товара, за минусом компенсации.

    Вот ещё важный момент, я не признаю этот возврат обратной реализацией, т.к. были нарушения условий договора Покупателем... а значит перехода права собственности нет.
    Может ошибаюсь...
    Данные:

    Стоимость товара: 3882000р (в т.ч. НДС 592169р.) реализация была в марте.
    По договору покупателю предоставляется рассрочка платежа 12 месяцев. С апреля по август Покупателем была произведена частичная оплата: 2394000р.
    Сумма компенсации: 870000р. (Остальная часть 2394000-870000=1524000р. подлежит возврату Покупателю частями(пока нет денег))
    Учёт:
    1.10.07 Делаю СТОРНО мартовской реализации.
    90.2.1/41.4 -2966101,69
    62.1/90.1.1 -3882000
    90.3/68.2 -592169,49

    Выписываю сч./ф на сумму компенсации и делаю запись в книгу продаж.

    Теперь вот непонятно как отразить в декларации НДС к возмещению по стр.320...
    Сумма к возмещению по данной операции должна быть 592169,49-132711,86= 459457,62 ???

  4. Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Делаю СТОРНО мартовской реализации.
    Никакого сторно, ведь право собственности к Вашему покупателю перешло? Перешло. Значит - "обратная реализация", т.е. Вы теперь покупаете этот товар.

  5. Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    08/60.1 = 3289830,51р.
    19/60.1 = 592169,49р.
    68.2/19 = 592169,49р. ??? к вычету ставим всю сумму НДС, а как быть с компенсацией?

  6. Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    А чего компенсируется то?

    Не заморачивайтесь Вы с этой "компенсацией" вообще, просто покупаете за меньшую стоимость.

  7. Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    08/60.1 = 2552542,37р.
    19/60.1 = 459457,63р.
    68.2/19 = 459457,63р.
    Теперь будет кредиторская задолженность на сумму 3012000р. и дебиторка на 1488000р. (3882000-2394000)...
    Как произвести зачёт? Не придётся ли гонять НДС по счетам?

  8. Аноним
    Гость
    вот если через обратную реализацию, то НДС точно нужно гонять по счетам.
    и непонятно, а причем тут 08 счет? Вы свои проводки или их пишете?

  9. Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    08 потому что после возврата этот товар будет использоваться как ОС (сдаваться в аренду).

  10. Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    Кто-нибудь, подскажите, есть ли способ избежать применения п.4 ст.168НК, в сложившейся ситуации...

  11. Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    Всё... потихоньку начинаю отчаиваться... Неужели никак не решить эту проблему?

  12. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    делайте зачет и гоните НДС по счетам.
    Демидова Татьяна

  13. Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    Да вот проблема то в том, что нет таких сумм ни у нас, ни у контрагента.
    Это ж получается: мы им должны 459457,63р перечислить
    они нам должны 592169,49р.
    А как быть с теми деньгами которые мы должны вернуть им по доп. соглашению (1524000р.)? Не получится что это вроде как аванс, с которого мы опять должны заплатить НДС ...
    Мне эта мысль не нравиться, просто вот тут под боком советуют, именно так и сделать... интересно Ваше мнение

  14. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    А как быть с теми деньгами которые мы должны вернуть им по доп. соглашению (1524000р.)? Не получится что это вроде как аванс, с которого мы опять должны заплатить НДС ...
    как возврат может быть авансом? Вы извините, я в цифры ваши не вникала, вы лучше еще раз ситуацию опишите четко, без цифр, и вопросы. А мнение высказать - это всегда пожалуйста.
    Демидова Татьяна

  15. Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    В марте 2007 был продан товар на условиях рассрочки платежа.
    В октябре 2007 было подписано доп. соглашение к договору, по которому Покупатель возвращает нам Товар, а мы покупателю возвращаем сумму частичной оплаты Товара (за минусом компенсации). Эта сумма будет возвращена не сразу.
    Возврат Товара был осуществлён в связи с нарушением Покупателем условий договора (неплатежи).

    Вопросы:
    1)Это всё-таки обратная реализация или возврат?
    2)Если обратная реализация, то как это отразить в учёте и есть ли возможность избежать "обмена" НДСом?
    3)Если это возврат, как учесть?

  16. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    за минусом компенсации
    эта сумма будет вашим доходом, с нее начислить налог на прибыль.

    1) это обратная реализация.
    2) отражать как обычную реализацию. Обменяться либо полной суммой денег, либо провести зачет взаимных требований и обменяться деньгами.
    3) это не возврат.
    Демидова Татьяна

  17. Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    Последний нюанс:
    Эта компенсация будет нашим внереализационным доходом 62/91.1 ?
    Программа сама по закрытию года начислит Налог на Прибыль...
    Ндс с этой суммы получается уже уплачен в бюджет?

  18. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Эта компенсация будет нашим внереализационным доходом 62/91.1 ?
    да
    Программа сама по закрытию года начислит Налог на Прибыль...
    мне неизвестны нюансы вашей программы
    Ндс с этой суммы получается уже уплачен в бюджет?
    на мой взгляд эта сумма не облагается НДС.
    Демидова Татьяна

  19. Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    УФФФ. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Вроде бы всё начинает проясняться...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)