×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148

    Возврат частично оплаченного товара

    Наша организация продала дорогостоящий товар. По условиям договора, оплата должна осуществляться равными частями в течении 12 месяцев, а в случае нарушения условий договора покупателем, мы можем потребовать возврата товара, при этом оплаченные суммы не возвращаются. До текущего месяца покупатель успел оплатить примерно 2/3 стоимости товара... и обанкротился. На встрече руководителей фирм было достигнуто соглашение о том что покупатель возвращает товар продавцу, а продавец возвращает покупателю часть денежных средств. Все это будет закреплено в доп. соглашении.
    Насколько это правомерно с юридической точки зрения, учитывая п.2 ст.489 ГК РФ., и как теперь всё это оформить в учёте?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Так и проводить. Они- вам товар, вы им деньги.Разница как ваш доход (пени, штрафы).В приложении к договору отразить факт достигнутого соглашения.Сторнировать суммы, которые пошли как оплата за товар, вернуть их покупателю, а они вам сделают возвратную накладную и счет-фактуру.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    Прошло два месяца... так до конца и не разобрался с этим вопросом, попробую его конкретизировать, может быть не очень понятно спросил... помогите пожалуйста...

    Доп. соглашение к договору было подписано 01.10.07, по этому соглашению Покупатель возвращает Продавцу (нам) товар, а Продавец возвращает Покупателю сумму частичной оплаты товара, за минусом компенсации.

    Вот ещё важный момент, я не признаю этот возврат обратной реализацией, т.к. были нарушения условий договора Покупателем... а значит перехода права собственности нет.
    Может ошибаюсь...
    Данные:

    Стоимость товара: 3882000р (в т.ч. НДС 592169р.) реализация была в марте.
    По договору покупателю предоставляется рассрочка платежа 12 месяцев. С апреля по август Покупателем была произведена частичная оплата: 2394000р.
    Сумма компенсации: 870000р. (Остальная часть 2394000-870000=1524000р. подлежит возврату Покупателю частями(пока нет денег))
    Учёт:
    1.10.07 Делаю СТОРНО мартовской реализации.
    90.2.1/41.4 -2966101,69
    62.1/90.1.1 -3882000
    90.3/68.2 -592169,49

    Выписываю сч./ф на сумму компенсации и делаю запись в книгу продаж.

    Теперь вот непонятно как отразить в декларации НДС к возмещению по стр.320...
    Сумма к возмещению по данной операции должна быть 592169,49-132711,86= 459457,62 ???

  4. #4
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Делаю СТОРНО мартовской реализации.
    Никакого сторно, ведь право собственности к Вашему покупателю перешло? Перешло. Значит - "обратная реализация", т.е. Вы теперь покупаете этот товар.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    08/60.1 = 3289830,51р.
    19/60.1 = 592169,49р.
    68.2/19 = 592169,49р. ??? к вычету ставим всю сумму НДС, а как быть с компенсацией?

  6. #6
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    А чего компенсируется то?

    Не заморачивайтесь Вы с этой "компенсацией" вообще, просто покупаете за меньшую стоимость.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    08/60.1 = 2552542,37р.
    19/60.1 = 459457,63р.
    68.2/19 = 459457,63р.
    Теперь будет кредиторская задолженность на сумму 3012000р. и дебиторка на 1488000р. (3882000-2394000)...
    Как произвести зачёт? Не придётся ли гонять НДС по счетам?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    вот если через обратную реализацию, то НДС точно нужно гонять по счетам.
    и непонятно, а причем тут 08 счет? Вы свои проводки или их пишете?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    08 потому что после возврата этот товар будет использоваться как ОС (сдаваться в аренду).

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    Кто-нибудь, подскажите, есть ли способ избежать применения п.4 ст.168НК, в сложившейся ситуации...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    Всё... потихоньку начинаю отчаиваться... Неужели никак не решить эту проблему?

  12. #12
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    делайте зачет и гоните НДС по счетам.
    Демидова Татьяна

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    Да вот проблема то в том, что нет таких сумм ни у нас, ни у контрагента.
    Это ж получается: мы им должны 459457,63р перечислить
    они нам должны 592169,49р.
    А как быть с теми деньгами которые мы должны вернуть им по доп. соглашению (1524000р.)? Не получится что это вроде как аванс, с которого мы опять должны заплатить НДС ...
    Мне эта мысль не нравиться, просто вот тут под боком советуют, именно так и сделать... интересно Ваше мнение

  14. #14
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    А как быть с теми деньгами которые мы должны вернуть им по доп. соглашению (1524000р.)? Не получится что это вроде как аванс, с которого мы опять должны заплатить НДС ...
    как возврат может быть авансом? Вы извините, я в цифры ваши не вникала, вы лучше еще раз ситуацию опишите четко, без цифр, и вопросы. А мнение высказать - это всегда пожалуйста.
    Демидова Татьяна

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    В марте 2007 был продан товар на условиях рассрочки платежа.
    В октябре 2007 было подписано доп. соглашение к договору, по которому Покупатель возвращает нам Товар, а мы покупателю возвращаем сумму частичной оплаты Товара (за минусом компенсации). Эта сумма будет возвращена не сразу.
    Возврат Товара был осуществлён в связи с нарушением Покупателем условий договора (неплатежи).

    Вопросы:
    1)Это всё-таки обратная реализация или возврат?
    2)Если обратная реализация, то как это отразить в учёте и есть ли возможность избежать "обмена" НДСом?
    3)Если это возврат, как учесть?

  16. #16
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    за минусом компенсации
    эта сумма будет вашим доходом, с нее начислить налог на прибыль.

    1) это обратная реализация.
    2) отражать как обычную реализацию. Обменяться либо полной суммой денег, либо провести зачет взаимных требований и обменяться деньгами.
    3) это не возврат.
    Демидова Татьяна

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    Последний нюанс:
    Эта компенсация будет нашим внереализационным доходом 62/91.1 ?
    Программа сама по закрытию года начислит Налог на Прибыль...
    Ндс с этой суммы получается уже уплачен в бюджет?

  18. #18
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Эта компенсация будет нашим внереализационным доходом 62/91.1 ?
    да
    Программа сама по закрытию года начислит Налог на Прибыль...
    мне неизвестны нюансы вашей программы
    Ндс с этой суммы получается уже уплачен в бюджет?
    на мой взгляд эта сумма не облагается НДС.
    Демидова Татьяна

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    05.01.2007
    Сообщений
    148
    УФФФ. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Вроде бы всё начинает проясняться...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)