×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6

    Зачет НДС с аванса .

    Из-за сбоя в программе , в момент реализации не зачелся "НДС с аванса" (аванс и реализация были в одном месяце - мае) . Ошибка обнаружилась только в сентябре. Можем ли мы зачесть "вычет по НДС с аванса" в сентябре
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Можете конечно
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6
    Нам надо делать дополнительный лист к книге покупок за май, уточненную декларацию ? или тупо принять вычет в сентябре ?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Вы имеете право представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6
    Мы обязаны подавать уточненку с доп. листом или можно обойтись без неё.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Мы обязаны подавать уточненку
    Я почти дословно НК процитировал:
    Цитата Сообщение от mvf
    Вы имеете право представить
    Право - не обязанность.
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)