Из-за сбоя в программе , в момент реализации не зачелся "НДС с аванса" (аванс и реализация были в одном месяце - мае). Ошибка обнаружилась только в сентябре. Можем ли мы зачесть "вычет по НДС с аванса" в сентябре
![]()
Из-за сбоя в программе , в момент реализации не зачелся "НДС с аванса" (аванс и реализация были в одном месяце - мае). Ошибка обнаружилась только в сентябре. Можем ли мы зачесть "вычет по НДС с аванса" в сентябре
![]()



Можете конечно
Best regards, Михаил
Нам надо делать дополнительный лист к книге покупок за май, уточненную декларацию ? или тупо принять вычет в сентябре ?



Вы имеете право представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию.
Best regards, Михаил
Мы обязаны подавать уточненку с доп. листом или можно обойтись без неё.![]()
![]()
![]()



Я почти дословно НК процитировал:Мы обязаны подавать уточненку
Право - не обязанность.Сообщение от mvf
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)