×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Владимир-С Владимир-С вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    735

    Кто занимается ВЭД?

    Молодая фирма, созданная для ВЭД, будет сдавать свой первый отчет в ИФНС. Соответственно, к Отчету потребуется приложить Приказ об учетной политике.

    К сожалению, главбух не имеет опыта работы в этой области, да и вообще не очень опытный специалист, так что хотелось бы получить совет от тех, кто давно уже занимается ВЭД: подскажите пожалуйста, какие специфические особенности, присущие ВЭД, надо отразить в этом Приказе?

    Да и вообще, что в нем писать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Mic1
    Гость
    Да все то же самое. Можете прописать порядок ведения раздельного учета НДС типа такого:

    2. В случае, если в течение календарного года будут осуществляться операции, подлежащие налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения либо относящиеся к деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход), ведение раздельного учета обеспечивается путем применения соответствующих субсчетов Рабочего плана счетов предприятия, а также регистров аналитического и синтетического учета в разрезе облагаемых и необлагаемых операций.
    В аналогичном порядке ведется учет операций, облагаемых в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК по ставке «0» процентов, .
    Раздельный учет обеспечивается как по самим хозяйственным операциям, включая учет себестоимости (стоимости приобретения), в том числе основных средств, нематериальных активов и имущественных прав, так и по суммам НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, нематериальным активам и имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых (либо облагаемых в специальном порядке) операций.

  3. #3
    Владимир-С Владимир-С вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    735
    А относительно валюты ничего прописать не надо?

    Разве это не специфический параметр?

  4. #4
    Mic1
    Гость
    ну а что тут такого? валюта как валюта. Какого-либо выбора в учете операций с валютой, вал. операций законодательство не предоставляет. соотв. и в учетной политике ничего не прописываем

  5. #5
    AndyGr AndyGr вне форума
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Их больше всего интересует именно раздельный учет.

  6. #6
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А меня вот всегда интересовало, что народ подразумевает под
    Молодая фирма, созданная для ВЭД
    имхо экспортные операции одно, импортные другое, услуги (работы) нерезидентам третье. И везде
    специфические особенности

  7. #7
    Владимир-С Владимир-С вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    735
    Импорт.

    Каковы же его особенности?

  8. #8
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    имхо никаких. По импорту в этом разделе масса информация, ищите. Или конкретные вопросы задавайте.

  9. #9
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от Mic1 Посмотреть сообщение
    Да все то же самое. Можете прописать порядок ведения раздельного учета НДС типа такого:

    В аналогичном порядке ведется учет операций, облагаемых в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК по ставке «0» процентов, .
    Раздельный учет обеспечивается как по самим хозяйственным операциям, включая учет себестоимости (стоимости приобретения), в том числе основных средств, нематериальных активов и имущественных прав, так и по суммам НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, нематериальным активам и имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых (либо облагаемых в специальном порядке) операций. [/I]
    При экспортных операциях налоговиков интересует, кроме прочего, и распределение НДС по общехозяйственым расходам.
    Советую не обрекать себя на никому, в общем-то, не нужные расчеты и записать что-то типа "при незначительности доли НДС, уплаченного поставщикам и подрядчикам при оприходовании товаров (работ, услуг), которые относятся к общехозяйственным (управленческим) расходам, распределение "входного" НДС не производится.

    По возможности, лучше вообще отказаться от распределения всего входного НДС при экспорте.

  10. #10
    AndyGr AndyGr вне форума
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    По возможности, лучше вообще отказаться от распределения всего входного НДС при экспорте.

  11. #11
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да Владимир вроде про импорт.....

  12. #12
    Другая
    Гость
    Тоня, ой, да!
    Тогда исправляюсь.
    В приказ по УП нужно написать о порядке учета таможенных платежей (распределять на ст-ть товаров или учитывать, как косвенные).
    При первом способе не возникнет разниц в БУ и НУ, при втором оптимизируется уплата налога на прибыль.

  13. #13
    AndyGr AndyGr вне форума
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Ну да, ну да.... Другая опередила...

  14. #14
    Владимир-С Владимир-С вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    735
    Спасибо за мудрые советы!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)