×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Под СНегом
    Гость

    Срочно, плиз Экспорт НДС и книга покупок

    У на экспорт подскажите пожалуйста когда экспортный НДС попадает в книгу покупок :
    собираем документы , заполняем декларацию - соответсвенно в этом же периоде и отражаем НДС в книгу покупок и делаем проводку д 68-к19
    так или нет, просто не могу разобратся в учете старого буха,
    она в проводку Д68-К-19 только когда ей деньги поступали из налоговой
    мне кажется неправильно это
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Правильно кажется. На основании чего она тогда заявляла НДС к возмещению?

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Знаешь, многие так делают. Все только затем, чтобы сальдовки в учете и лицевом счете сходились. Я 19 закрываю на сумму, задекларированную к возмещению, на 76, а уже на основании решения наложки или суда дебетую 68.

  4. #4
    пОД СНЕГОМ
    Гость
    в УЧЕТЕ СТАРОГО БУХА В декларации отражены одни суммы к возмещению экспорт. НДС - по которым собран пакет документов, в книге покупок указаны другие , а в 1С - вообще ничего не отражен вот я и справшиваю как правильно ?

  5. #5
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Я 19 закрываю на сумму, задекларированную к возмещению, на 76, а уже на основании решения наложки или суда дебетую 68.
    А как у тебя записи книги покупок появляются? Какая программа?
    И как тогда соотносится 68 начисленный, сумма в книге покупок и сумма в декларации? Не сходится? Или я чо-то не понял?
    Последний раз редактировалось AndyGr; 10.10.2007 в 18:28.

  6. #6
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    Цитата Сообщение от пОД СНЕГОМ Посмотреть сообщение
    вот я и справшиваю как правильно ?
    Я считаю, что суммы везде должны быть одинаковые.

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А как у тебя записи книги покупок появляются?
    ох, отдельная тема, лирическая..книга покупок есть мое индивидуальное творчество при помощи эксель.
    И как тогда соотносится 68 начисленный и сумма в декларации?
    68 19 НДС, относящийся к 18% выручке, отражается в 340 стр.
    76 19 НДС, относящийся к 0% выручке, отражается в 5 раздеде. В моей наложке 5 раздел по лиц. счету не разносят, поэтому занимаюсь такой дрянью, чтобы видеть на 68 задолженность/переплату по данным налоргов и на 76 НДС к возмещению по 0% ставке. А раздел 1 с 68, конечно, плывет, сходится только на дату вынесения решения, когда налорги его отражают на карточке.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)