×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2007
    Сообщений
    914

    подскажите по ндс по предоплате

    подскажите пожалуйста. у нас физлица оплачивают услуги. но часто бывает расторгают договоры и деньги им возвращаются. по книге продаж мы эти возвраты отминусовываем и они туда не попадают. как эти возвраты надо оформлять????
    чтоб наглядно дт.50.1-кт.62.2-1000 пост.ден средства
    дт.62.2-кт.50.1-100 возврат покупателю
    дт.76ав-кт.68.2-900 начислен ндс
    дт.62.2-кт.62.1-900 зачтена предоплата

    как учитываеть это 100 рублей возврата?????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для sveetna
    Регистрация
    16.04.2004
    Сообщений
    1,102
    почему возврат 100?

    И как с 1000 НДС 900 рублей получилось?
    Светлана

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2007
    Сообщений
    914
    это был как пример (цифры с потолка).

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    по книге продаж мы эти возвраты отминусовываем и они туда не попадают. как эти возвраты надо оформлять????
    имхо, эти "возвраты" надо оформлять по книге покупок - как вычеты.
    С уважением.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2007
    Сообщений
    914
    а Вы не могли бы описать как это сделать

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2007
    Сообщений
    914
    и еще должны ли все таки эти "возвраты" первоеначально проходить по книге продаж тоже или нет???

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    и еще должны ли все таки эти "возвраты" первоеначально проходить по книге продаж тоже или нет???
    должны
    а далее - см. Постановление Правительства и НК
    С уважением.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)