Добрый день!
Мы увеличиваем уставной капитал. Учредители деньги внесли.
Сделала проводку:
дебет 51 кредит 75.1 на сумму увеличения уставного капитала
Сейчас регистрируем отчет об итогах выпуска ценных бумаг, поэтому до регистрации размер уставного капитала не изменяется и соответственно проводка дебет 75.1 кредит 80 не делается.
В программе 1С сумма, висящая по дебету 75.1 счета, выделена красным счетом.Так и должно быть?????
А в квартальном балансе эту сумму программа располагает в строке 244 как "задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал", правда со знаком "_".
Эт тож правильно?
Спасибо, кто откликнется.![]()


Так и должно быть?????


