×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524

    Продажа амортизируемого имущества и декл. по прибыли

    Простите, пожалуйста. У меня в сентябре прошла продажа основного средства сотруднику. (а/м). ОС еще не самортизировалось до конца. Правильно ли я понимаю, что в декларации по прибыли эта сумма попадает не во внереализ. доход, а в отдельное приложение, там где реализация амортизируемого имущества? Помогите, плиз. У меня это в первый раз.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    заполняете приложение 3 к листу 02, оттуда сумма попадает в стр 30 прил 1 (доходы от реализации) к листу 02. С расходами - аналогично.
    Я - блондинка, мне можно.

  3. #3
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Да. Эта сумма попадает в обычную реализацию + отдельное приложение.

  4. #4
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    jul-2000, Шмымзик, спасибо
    можно уточню. приложение 1 лист 02 это не 010, и не 014 строки, а только 030 и 100 строки этого приложения?
    а для Декл по НДС стоимость продажи ОС попадает в обычную строчку или там тоже могут быть ньюансы?

  5. #5
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    а только 030 и 100 строки этого приложения
    Только 030
    Стр. 100 - это же уже внереализационные доходы

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    13.04.2005
    Сообщений
    250
    Надо заполнить Приложение № 3 к Листу 02
    В стр. 010 пишем количество сделок (объектов ОС). Я так понимаю 1.
    В стр. 030 выручку (например 45000)
    В стр. 040 остаточную стоимость ОС (например 20000)
    В стр. 050 разницу 030 - 040.
    стр. 270 = стр. 030
    стр. 280 - стр. 040
    в стр. 270, 280 написано куда эти суммы затем относить.
    Правда если реализуете ос с убытком немного по другому надо заполнить.

  7. #7
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    не не с убытком.
    но веть это и внереализационные расходы тоже. Проводка Дт 62 Кт 91.1

  8. #8
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    Солнышко 2006, Вы путаете БУ и НУ.
    В БУ (и то раньше, теперь они объединены в операционные) было понятие: операционные и внереализационные доходы и расходы, которые учитываются на счете 91.
    В НУ деление доходов и расходов на связанные с производством и реализацией и внереализационные не зависит от того, на каком счете они учитываются. Их деление - в главе 25 НК.
    Я - блондинка, мне можно.

  9. #9
    Клерк Аватар для Солнышко 2006
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,524
    jul-2000, Вы правы, я запуталась в терминах БУ и НУ

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)