×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Начинающий buhgalter Начинающий buhgalter вне форума
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663

    Возврат товара поставщику

    Подскажите, пожалуйста, как отразить в учете возврат товара поставщику?
    Раньше мы делали то же самое поступление товара, только с отрицательными суммами (таким образом поступление сторнировалось).
    То есть Д-41, Кт-60.1 (-100 000 р.)
    Дт-19.3, Кт-60.1 (-18 000 р.)
    Так же создавалась счет-фактура и книга ПОКУПОК (минусовые).

    Теперь же в 1-С "Торговля+склад" я нашла операцию "Возврат товара поставщику", при которой создались проводки:
    Дт-76.2, Кт-41.1 (100 000 р.)
    Дт-76.2, Кт-68.2 (18 000 р.)
    Дт-60.1, Кт-76.2 (118 000 р.)
    Создалась запись в книгу ПРОДАЖ.

    Тогда в книге продаж у меня получается:
    Всего продаж, вкл. НДС-авансы-ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ=90.1.1 сч.

    А, в том числе сумма НДС-НДС с авансов-НДС с возврата НЕ РАВНО 90.3, хотя должно быть.
    У меня получается, что 90.3 = Сумма НДС-НДС с авансов

    Верно ли это? И как же все-таки правильно отражать возврат поставщику - в книге покупок или в книге продаж?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ЛО ЛО вне форума
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Все зависит от причины возврата.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  3. #3
    Начинающий buhgalter Начинающий buhgalter вне форума
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    Причина- товар нам не пригодился, и поставщик согласился забрать его назад.

  4. #4
    Начинающий buhgalter Начинающий buhgalter вне форума
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    Я подумала и решила сделать так:
    Так как товар надлежащего качества и мы просто его возвращаем на договорных условиях, то я делаю следующее
    Делаю обычную реализация, как буд- то они наши покупатели. Затем мы проведем акт взаимозачета и на основании акта перчислим друг другу НДС.
    Если кто-нибудь подтвердит, что это правильно, буду очень рада.

  5. #5
    Начинающий buhgalter Начинающий buhgalter вне форума
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    То, что я написала выше-не получается, так как поставщик отказался от таких действий. Они у себя в учете все сделали, что никто никому не должен. И акт они подписывать не будут и тем более перечислять НДС.

    Ругаться с ними нам не хочется, так они главный наш поставщик.

    Как же мне теперь списать их задолженность перед нами, образовавшуюся на 62 счете?

  6. #6
    Начинающий buhgalter Начинающий buhgalter вне форума
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    Может быть мне стоит сделать так, как я писала в самом начале, то есть

    Завести то же самое поступление товара, только с отрицательными суммами (таким образом поступление сторнируется).
    То есть Д-41, Кт-60.1 (-100 000 р.)
    Дт-19.3, Кт-60.1 (-18 000 р.)
    Так же создать счет-фактуру и книгу ПОКУПОК (минусовые).

  7. #7
    Cooler Cooler вне форума
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Так как товар надлежащего качества и мы просто его возвращаем на договорных условиях, то я делаю следующее
    Делаю обычную реализация, как буд- то они наши покупатели. Затем мы проведем акт взаимозачета и на основании акта перчислим друг другу НДС.
    Если кто-нибудь подтвердит, что это правильно, буду очень рада.
    Это правильно, пинайте поставщика.

  8. #8
    Начинающий buhgalter Начинающий buhgalter вне форума
    Клерк Аватар для Начинающий buhgalter
    Регистрация
    08.04.2007
    Адрес
    г. Тюмень
    Сообщений
    663
    Cooler
    Пинать не можем, так как не хочется портить оношения.
    Я подумала, может выставить им претензию и вернуть товар (удалив все ранее сделанные записи по реализации). Претензию они подпишут и НДС перечислять не надо. Если они согласятся на это, конечно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)