Помогите, пожалуйста, разобраться с НДС по взаимозачету. Как правильно все оформить и в какие сроки.
Взаимозачет был оформлен 28.09 на сумму 100 000 - зачет по товару и 18 000 - сумма ндс. Мы должны ее заплатить платежкой контрагенту, а они нам? В какой срок? И как это потом отражается в книгах покупок\продаж и в декларации?

