×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС по взаимозачету

    Помогите, пожалуйста, разобраться с НДС по взаимозачету. Как правильно все оформить и в какие сроки.
    Взаимозачет был оформлен 28.09 на сумму 100 000 - зачет по товару и 18 000 - сумма ндс. Мы должны ее заплатить платежкой контрагенту, а они нам? В какой срок? И как это потом отражается в книгах покупок\продаж и в декларации?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Мы должны ее заплатить платежкой контрагенту, а они нам?
    Да.
    В какой срок?
    А вот об этом НК молчит, имхо даже ответственности за неперечисление нет.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    а потом это ндс уплаченный куда? берется к зачету? или?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Берется. 240 ст. декларации как раз для этого.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)