
Сообщение от
Olga_Uf
И вообще такая путаница. Вот я например формировала и сдавала отчет 11 октября. Налоги за сентябрь оплатила 10-го. Программа 1С не взяла эти суммы как уплаченные. Так и сдала. А сейчас засомневалась, решила проверить - теперь заполняет раздел 2.1, что все уплачено - разницы по 015-019 строкам - 0. Как быть? Уточненный сдавать? Не торопиться со сдачей отчета? Сдавать только после 15-го?
А если еще такая ситуация - по другой фирме, допустим за август оплата налогов прошла после 15 сентября, а за сентябрь - 15 октября. Как заполнять? В строке 014 сложить обе суммы за 2 месяца?