×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Клерк
    Регистрация
    23.01.2007
    Сообщений
    1,013

    Расчет аванс.платежей по страх.взносам на ОПС за 9 месяцев

    Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование

    Уплачено...

    в т.ч. за последние 3 месяца отчетного периода

    Правильно указывать (по строкам 012,013,014) суммы перечисленные в августе, сентябре и октябре?
    Поделиться с друзьями

  2. Бух-Гламурян Аватар для УЛЫБЧИВЫЙ СПИРТ
    Регистрация
    17.06.2006
    Адрес
    Тель-Авизор
    Сообщений
    663
    В рекомендациях же четко написано:
    14. По строкам 010 - 014 отражаются уплаченные суммы авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование с разбивкой на страховую и накопительную части трудовой пенсии, которые на основании назначения платежа, указанного в платежном поручении, относятся к суммам, начисленным за соответствующий период
    , а не уплачены в отчетном периоде.

  3. Клерк
    Регистрация
    21.04.2004
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    793
    А если УСН? А если платежи за сентябрь не прошли до 15 октября?

  4. Клерк
    Регистрация
    21.04.2004
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    793
    И вообще такая путаница. Вот я например формировала и сдавала отчет 11 октября. Налоги за сентябрь оплатила 10-го. Программа 1С не взяла эти суммы как уплаченные. Так и сдала. А сейчас засомневалась, решила проверить - теперь заполняет раздел 2.1, что все уплачено - разницы по 015-019 строкам - 0. Как быть? Уточненный сдавать? Не торопиться со сдачей отчета? Сдавать только после 15-го?

    А если еще такая ситуация - по другой фирме, допустим за август оплата налогов прошла после 15 сентября, а за сентябрь - 15 октября. Как заполнять? В строке 014 сложить обе суммы за 2 месяца?

  5. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    231
    Цитата Сообщение от УЛЫБЧИВЫЙ СПИРТ Посмотреть сообщение
    В рекомендациях же четко написано:
    Можно поточнее номер и дату рекомендаций, а то в пенсионном фонде наш отчет все время возмущенно разворачивают, требуя указывать платежи с 01.мм.гг по 31.мм.гг
    Заранее спасибо, уже нашла сама
    Последний раз редактировалось ВикаСО; 16.10.2007 в 10:07.

  6. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    ВикаСО, Вы путаете индивидуальные сведения, подаваемые в ПФР, и расчеты по ОПС КНД 1151058.

  7. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    231
    Я то ничего не путаю, это в Пенсионном у нас все путают, я имею вв виду ОПС КНД 1151058 раздел 2.1. строки 010-019

  8. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Вы его в ПФР сдаете?

  9. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    231
    перед тем как сдать отчетность в Нал.Орг., требуется отметка из пенсионного фонда, мы отчеты сдаем и в ПФ и в Нал.Орг. , а Вы нет?

  10. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Нет. А на какой документ ссылается налоговая предъявляя это требование?

  11. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    231
    По принципу все сдают и я сдаю, не знаю, в нашей республике все сдают эту деклар. в ПФ

  12. Клерк
    Регистрация
    21.04.2004
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    793
    Цитата Сообщение от Olga_Uf Посмотреть сообщение
    И вообще такая путаница. Вот я например формировала и сдавала отчет 11 октября. Налоги за сентябрь оплатила 10-го. Программа 1С не взяла эти суммы как уплаченные. Так и сдала. А сейчас засомневалась, решила проверить - теперь заполняет раздел 2.1, что все уплачено - разницы по 015-019 строкам - 0. Как быть? Уточненный сдавать? Не торопиться со сдачей отчета? Сдавать только после 15-го?

    А если еще такая ситуация - по другой фирме, допустим за август оплата налогов прошла после 15 сентября, а за сентябрь - 15 октября. Как заполнять? В строке 014 сложить обе суммы за 2 месяца?
    А мне кто-нибудь подскажет?

  13. Клерк
    Регистрация
    12.10.2007
    Сообщений
    207
    Я сдаю ОПС не раньше 15 числа, когда уже прошла уплата.Если к моменту сдачи отчета все предыдущие три месяца проплачены, независимо от того, когда их уплатили, нужно ставить в соответсвующую строку. Даже если все взносы за 3 предыдущих месяца уплатили 1 раз 15 октября, то их в отчете нужно разбить по месяцам согласно начисления.

  14. Клерк
    Регистрация
    21.04.2004
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    793
    А вот 1С у меня формирует все в кучу - если оплата в сентябре за 3 месяца - туда все и ставит

  15. Клерк
    Регистрация
    21.04.2004
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    793
    А если у меня была переплата по накоп. части в 2006 году (ошибочно в банке провели платежку дважды), и я ее решила зачесть в 2007г.
    В 2006 году я не показала переплату, а в 2007 году поставила в те месяцы, в которые решила зачесть оплату. Правильно это или нет?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)