×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк Аватар для gusiy-75
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    санкт-Петербург
    Сообщений
    832

    Момент дохода

    Подскажите
    Оплата прошла в сентябре,оплатили мы услугу в сентябре, но данная услуга будет оказана в октябре.
    Мы свое вознагрождение получили в сентябре.
    ? попадает ли это сумма дохода в Декларацию за 3 квартал
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Мы свое вознагрождение получили в сентябре.
    "МЫ" - это агент? Похоже на аванс - в 3-ем.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк Аватар для gusiy-75
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    санкт-Петербург
    Сообщений
    832
    Да мы агент, на УСН6%
    так куда мне его

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    В доход сентябрем.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк Аватар для gusiy-75
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    санкт-Петербург
    Сообщений
    832
    Спасибо

  6. #6
    Клерк Аватар для gusiy-75
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    санкт-Петербург
    Сообщений
    832
    А подскажите еще пожалуйста по теме декларация УСН, как это понять
    у меня получаеться что налоги по ПФР больше Суммы дохода....
    А возможно поставить меньшую сумму ПФР, чтобы хоть что-нибудь заплатить гос-ву, ну чтобы не привлекать внимания..

  7. #7
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    у меня получаеться что налоги по ПФР больше Суммы дохода....
    Налог все равно уменьшается не более, чем на 50%.

    Может, кому-то пора прочесть гл. 26.2 НК?

  8. #8
    Клерк Аватар для gusiy-75
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    санкт-Петербург
    Сообщений
    832
    Спасибо за совет

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    По коду строки 110 (графа 3) указывается сумма уплаченных за налоговый (отчетный) период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового (отчетного) периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50 процентов) сумму исчисленного налога, указанную по коду строки 080.
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Клерк Аватар для gusiy-75
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    санкт-Петербург
    Сообщений
    832
    Это я уже наизусть выучила,"Спасибо" она мне даже сама исправила поставила 50%, но у меня получилось что сумма налога не к уплате а к уменьшению

  11. #11
    Клерк Аватар для gusiy-75
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    санкт-Петербург
    Сообщений
    832
    Ответьте пожалуйста, это неочень страшно чтоналог к уменьшению

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Ответьте пожалуйста, это неочень страшно чтоналог к уменьшению
    Для меня - нет.
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)