×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк Аватар для n.laktyunkina
    Регистрация
    17.10.2007
    Сообщений
    168

    НДС к вычету при отсутствии реализации

    Уважаемые Форумчане! Помогите, пожалуйста. Организация (новая) действует с июня 2007 года. За II квартал была сдана нулевая отчетность. В течение III квартала выплачивалась зарплата сотрудникам, начислялись все налоги по зарплате, были приобретены ОС (компьютеры), ТМЦ, оплачивалась аренда и услуги банка (есть накладные, акты и счет-фактуры). Но пока реализация отсутсвует. Встал вопрос со сдачей декларации по НДС: сдавать нулевую декларацию и ставить НДС к вычету, когда появится реализация. Тогда как как быть с декларацией на прибыль, имущество - они тоже должны быть нулевые? Как быть с бух.балансом? Или сдавать декларацию по НДС в том виде, в каком она есть, т.е. поставить в декларации входной НДС к вычету?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тема затерта до дыр, поищите.

  3. Аноним
    Гость
    если не было выручки, ндс к возмещению не примут, тоже самое с прибылью, сталкивалась с этим, налоговики просили сдать по нулям. А вам советую принимать в том периоде, когда будет выручка, чтоб не было лишних вопросов со стороны налорганов. в счет-фактуре ставила запись, что документ принят тогда, когда была выручка.
    вновь созданным организациям можно использовать сч.97

  4. Клерк Аватар для n.laktyunkina
    Регистрация
    17.10.2007
    Сообщений
    168
    вновь созданным организациям можно использовать сч.97
    Аноним, спасибо. Вы не могли бы подробнее объяснить, как использовать сч. 97?

  5. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Как всегда, собирать на нем расходы, при появлении выручки на затраты.

  6. Клерк Аватар для n.laktyunkina
    Регистрация
    17.10.2007
    Сообщений
    168
    Как всегда, собирать на нем расходы
    Тоня, простите, а при закрытие месяца расходы на сч. 97 остаются не закрытыми? И как быть с ОС, я их уже приняла к учету, и на них начисляется амортизация?Спасибо заранее.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)