×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 50 из 50
  1. #31
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    У вас никак. У продавца на 45 счете "Товары отгруженные". А к вам пока материалы не пришли ничего нигде не отражается. На каком основании отражать?

  2. #32
    Клерк Аватар для Нютик
    Регистрация
    01.06.2005
    Сообщений
    490
    Подскажите еще, пожалуйста:
    а 26 счет как распределять?
    как я понимаю-можно:
    1. на 90.8?
    2. на 20
    Так?
    С уважением, Нютик

  3. #33
    Клерк Аватар для Нютик
    Регистрация
    01.06.2005
    Сообщений
    490
    У вас никак. У продавца на 45 счете "Товары отгруженные". А к вам пока материалы не пришли ничего нигде не отражается. На каком основании отражать?
    нет, ну а при такой ситуации:
    Есть мы ("А").
    Есть Поставщик ТМЦ "Б".
    Есть сторонняя организация, которая оказывает транспортные услуги "В"
    Есть ж/д станиция, которая на основании заключенного с нами договора, принимает у себя на станции ТМЦ "Г"
    С организацией Б право собственности на товар перешло в момент отгрузки, т.е в машину компании "В". Компания "В" доставила через пару дней на станция "Г" наш товар и кладовщик компании "Г" его затем принял. После эти ТМЦ забирает со станции наш прораб или наши субподрядчики.
    Вопрос: когда я могу сделать проводку 10/60?
    С уважением, Нютик

  4. #34
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    а 26 счет как распределять?
    как я понимаю-можно:
    1. на 90.8?
    2. на 20
    Так?
    Так, это вы определяете сами в учетной политике.

  5. #35
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    нет, ну а при такой ситуации:
    Есть мы ("А").
    Есть Поставщик ТМЦ "Б".
    Есть сторонняя организация, которая оказывает транспортные услуги "В"......
    ИМХО. Вводите на 10 отдельный субсчет, например 10.0
    Д10.0 К 60 Получили отгрузочные документы
    Д10.0 К 60 Получили документы на транспортировку
    Д10.0 К 76 еще там чего получили.....
    Д10.1 К 10.0 оприходовали материалы по фактической себестоимости в момент приезда на объект самих материалов.

  6. #36
    Клерк Аватар для Нютик
    Регистрация
    01.06.2005
    Сообщений
    490
    Так, это вы определяете сами в учетной политике.
    Без всяких ограничений?
    Я имею в виду:
    у нас 2 деятельности - оптовая торговля и строительство. За весь 3 квартал (мы и организовались в 3-м) мы несли расходы на строительство и продавали товары. При этом за 3 квартал мы не сдали наши работы на строительство. Могу я помесячно закрывать на 90.8?
    Вопрос ежемесячно для меня очень важен, так как у нас часть строительства на ОСНО, а часть на ЕНВД...
    С уважением, Нютик

  7. #37
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Без всяких ограничений?
    Инструкция к плану счетов позволяет 26 счет закрывать на 20,23, 29 либо на 90. Поскольку есть варианты, то выбор варианта закрепляется в учетной политике. Других ограничений нет. Обороты счета закрываются ежемесячно (не могу найти документ, в котором на это дается прямое указание)

  8. #38
    Клерк Аватар для Нютик
    Регистрация
    01.06.2005
    Сообщений
    490
    Спасибо, Svetishe,
    а 20, как я понимаю, закрывается в момент, когда происходит сдача объекта?
    С уважением, Нютик

  9. #39
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Да, на 20 по объектам

  10. #40
    Клерк Аватар для Нютик
    Регистрация
    01.06.2005
    Сообщений
    490
    Да, на 20 по объектам
    в момент сдачи объекта?
    С уважением, Нютик

  11. #41
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    В последний день месяца, в котором сдан объект. Как правило, все накопительные счета закрываются в последний день месяца "завершающими оборотами"

  12. #42
    Клерк Аватар для Нютик
    Регистрация
    01.06.2005
    Сообщений
    490
    Svetishe, может все же подскажите, что можно такое путное почитать, чтоб определить, какие затраты на 20, какие на 25, какие на 26?
    окончательного понимания все-таки нет
    С уважением, Нютик

  13. #43
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,025
    Подскажите, а зарплату гл. энергетику отразить лучше на 25 счет? Есть ли какой нибудь вариант для учета на 26 вместе с администрацией?

  14. #44
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А главного инженера Вы где учитываете? У энергетика есть подразделение, учет которого ведется на счете 25?

  15. #45
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,025
    У гл. энергетика нет подразделения, он контролирует все объекты. Организация только начинает работать. Численность еще маленькая. Гл.инженером является директор в одном лице. Директора учитываю на 26 счете. Он у нас и за кладовщика работает. В М-11, М-29 расписывается.

  16. #46
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Тогда и знергетика на 26 счет относите. Напишите это в УП для успокоения души.

  17. #47
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,025
    Понятненько. Спасибо. 25 счет я в практике использую (для инструмента мелкого).

  18. #48
    Клерк Аватар для Нютик
    Регистрация
    01.06.2005
    Сообщений
    490
    Товарищи, подскажите, плз, на какой счет относить затраты на временное электроснабжение объекта и установку (и в дальнейшем использование) телефона?
    С уважением, Нютик

  19. #49
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    25

  20. #50
    Клерк Аватар для stg
    Регистрация
    24.06.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    565
    Подскажите пожалуйста.
    У меня проектирование. Могу ли я з/плату проектировщиков относить не на 20 а на 25 счет? Дело в том что на 20 счет корректно (по объектам) отнести не получается. На фирме 2 проектировщика и выполняют они сразу несколько договоров практически одновременно.
    А если я их з/плату отнесу на 25 счет, то при закрытии месяца у меня чудненько эта з/плата на 20-ку распределится.
    Или так нельзя?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)