Подскажите пожалуйста. У нас в июле была реализация товара на экспорт в Казахстан. Сейчас пришли документы подтверждающие ставку 0 %. И я никак не могу разобраться.Мы с течение 180 дней должны подтвердить правильность применения ставки 0 % по НДС и еще имеем право потребовать вычет по налогу, уплаченному поставщику за товар, который был впоследствии вывезен. Я так поняла, что документы на вычет я должна подавать вместе с декларацией по НДС. Сейчас сдаю за сентябрь НДС, а в каком разделе я должна указать про экспорт и про вычеты? Раздел 5 и раздел 6?В пятом разделе стоят какие-то коды операции. Должна ли я сейчас заполнить только пятый раздел и вместе с декларацией по НДС подать все документы по экспортной сделке? А шестой раздел заполнить тогда когда нам дадут положительное заключение на получение вычета?



Правда, учитывая то, что печать о приемке стояла, решения сделали потом задним числом, спасибо, млин.