×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Буковка
    Гость

    Заполнение декларации по НДС

    Пожалуйста, разъясните мне, запуталась напрочь.
    НДС с авнсов по книге продаж попадает в гр.140 раздела 3 декларации.
    В какой графе показывается НДС с авансов по книге покупок?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    В какой графе показывается НДС с авансов по книге покупок?
    В смысле НДС с авансов, который уже к вычету? 300 строка.

  3. #3
    Буковка
    Гость
    Я тоже так думаю, но сомневалась, потому что 1-С Бухгалтерия у меня эту графу не заполняет. И вообще эту сумму никуда в декларации не ставит. Вручную поставить?

  4. #4
    Буковка
    Гость
    И вообще, я так понимаю, что весь НДС по книге покупок идет к возмещению?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Можно и вручную поставить. А к книге покупок есть этот НДС? Обычно нормально эта срока в декларации заполняется.
    И вообще, я так понимаю, что весь НДС по книге покупок идет к возмещению?
    Да. Главное только книгу эту правильно сформировать

  6. #6
    Буковка
    Гость
    В книге покупок эта сумма есть! Вот я и задумалась, почему программа мне ее никуда не поставила...
    Сейчас поставила ее вручную-налог уменьшился на 60 т.р. Я уж было чуть поседела. Спаисбо за ответ .

  7. #7
    Буковка
    Гость
    Аааааааа, теперь понятно, почему программа не заполняет эту строку! У меня сумма эта есть в Торговле+склад, а в Бухгалтерии почему-то нет. Буду разбираться.
    А вообще, на каком счете отражаются авансы, сформированные в книге покупок?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А вообще, на каком счете отражаются авансы, сформированные в книге покупок?
    Должна быть проводка 68/НДС - 76.ав
    1с какая? 7-ка? Помнится, был какой-то релиз в ошибкой по НДС с авансов.

  9. #9
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    А разъясните пожалуйста: "В графе 4 по строке 310 налогоплательщиком отражается подлежащая вычету сумма налога, фактически перечисленная им в бюджет в качестве покупателя налогового агента в порядке, определенном пунктами 3 - 5 статьи 174 Кодекса, при выполнении условий, установленных статьями 171 - 173 Кодекса,
    1. Вычету подлежат суммы налога, предъявленные при приобретениии....я приобрела товар, заплатила продавцу...а реально я ж эту сумму ндс в бюджет не платила...сама лично....что то тут мне не понятно....указываю я в строке 310 НДС заплаченный покупателю или нет?
    2.и отраженная по строке (строкам) 080 раздела 2 декларации,..................насколько я вижу, то сторока 080 раздела 2...это код по ОКВЭД, или у меня с головой совсем плохо?!

  10. #10
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    нет, не отражаю....а вот с продолжением этого абзаццца в части строки 080, вопрос остается....

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Ученье - свет, в 310 строке про налогового агента. А НДС с приобретенных товаров в 220 строке.

  12. #12
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    да уже разобралась...спасибо

  13. #13
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    а вот еще объясните тупеньким...В графе 4 по строке 350 отражается итоговая сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет за налоговый период по разделу 3 декларации...разность величин строк 210, 340 больше или равна 0....у меня меньше 0, ничего не ставлю? все с головой совсем беда.....такие вопросы задаююю...мрак....
    Последний раз редактировалось Ученье - свет; 20.10.2007 в 23:53.

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    ничего не ставлю?
    Да 350 не заполняете, ваша 360-я.

  15. #15
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    спасибо

  16. #16
    Гурвинка
    Регистрация
    18.09.2007
    Сообщений
    314
    а при заполнении кода оквэд, ставится основной, или тот по которому на данный момент происходит деятельность?

  17. #17
    Буковка
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Должна быть проводка 68/НДС - 76.ав
    1с какая? 7-ка? Помнится, был какой-то релиз в ошибкой по НДС с авансов.

    У меня версия 7.7. Видно это та ошибка, о которой вы говорите. Эх, прграммиста надо вызывать.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)