Здраствуйте подскажите как поступить, у нас УСН 6%. В июне покупали мебель стоимость до 10 т.р. ( по учетной политике сразу списываем) поэтому сразу списали как МПЗ. Сейчас возникла ситуация что нужно продать эту мебель.. вот и незнаю что делать.
Здраствуйте подскажите как поступить, у нас УСН 6%. В июне покупали мебель стоимость до 10 т.р. ( по учетной политике сразу списываем) поэтому сразу списали как МПЗ. Сейчас возникла ситуация что нужно продать эту мебель.. вот и незнаю что делать.
Вы же сами написали, что нужно продать - вот и продавайтевот и незнаю что делать
Если интересует налогообложение - вся выручка от продажи будет облагаться 6 % вне зависимости от её размера (выручки, а не мебели, естественно).
Вопрос в том что на балансе ведь нет этой мебели..
Т.е. вы получаете деньги за так. Отразите как внереализационный доход. Д50 (51) - К 91.1
Эх если бы было все так просто... надо сделать так что расчитываемся мебелью за аренду с другой организацией. Может тогда переделать как основные?
А зачем тогда задавался вопрос, если ответ на него не нужен?Эх если бы было все так просто... надо сделать так что расчитываемся мебелью за аренду с другой организацией
Но в данном случае не вижу больших сложностей.
Начислена аренда Д20 (26) - К60
Произведен взаимозачет (мебелью, которая списана, рассчитались) Д60 - К91.1
Документы: первичка арендодателя (акт по аренде), первичка Ваша (накладная на мебель), соглашение о зачете (либо просто заявление о зачете одной стороны).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)