×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 33 из 33
  1. #31
    Аноним
    Гость
    Вот задала вопросик...., а сама исчезла (извините, прихворала). Спасибо всем кто оставлял советы и свои мнения по этому вопросу, спасибо за помощь. Отнесла НДС на 91.2, канечно ПНО не избежать, а что делать? Только всеравно остается вопрос... В конце года при реформации баланса ПНО спишутся, а вот в следуующем году, если удасться возместить НДС я сделаю восстановление Д68,2 К 91,1, тогда будут ПНА?

  2. #32
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    224
    А мне сперва отказали в правомерности нулевого НДС, а потом, спустя 8 месяцев подтвердили (мы подавали комплект документов заново). Вот теперь думаю, что мне делать - забить на то, что мне не подтвердили и просто не трогать НДС в учете (т.е. провести возмещение на расч. счет Дт51 - Кт 68.2), или все же сделать все правильно и красиво: сначала начислить неподтвержденные 18% НДС на реализацию, а потом все это сторнировать?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)