×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333

    Не хочу показывать убыток

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, законные способы уменьшения убытка. У нас в этом квартале в производство передано больше материала, чем реализовано продукции. Как эту незавершенку убрать? Просто перенести перемещение материалов в следующий квартал? Помогите, очень нужно.
    Поделиться с друзьями
    Оксана

  2. Клерк Аватар для Abul
    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Москва, ЦАО
    Сообщений
    514
    Незавершенка - это для Вас не убыток. Дебетовое сальдо на сч.20 и все, когда будет реализация продукции из этих материалов, Вы их списываете на с/с. В НУ прямые расходы (материалы) тоже не учитываются.

  3. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333
    Нет. по итогам этого квартала возник убыток, хотя работали стабильно. Я-то знаю, что материал был использован в том числе для изготовления продукции, которая будет реализована в 4 квартале, а по учету-то она уже включена в себестоимость.
    Оксана

  4. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333
    Таквсе-таки подскажите как еще уменьшить убыток, кроме как удалить некоторые проводки по перемещению материала в производство?
    Оксана

  5. Клерк
    Регистрация
    22.06.2007
    Адрес
    г. Уфа
    Сообщений
    50
    А вы в журнале-регламентные документы - незавершенку проводите? Если нет, то попробуйте.

  6. Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Сообщений
    141
    вам же уже сказали, что эти затраты явл. прямыми, и не уменьшают НОБ в случае, если продукция еще не реализована. Затраты будут у вас либо на 20, либо на 43 счете.

  7. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333
    А вы в журнале-регламентные документы - незавершенку проводите? Если нет, то попробуйте.
    Спасибо, попробую.
    Затраты будут у вас либо на 20, либо на 43 счете.
    В том-то и дело, что эти затраты не висят на 20-ом или 43. Они списались на себестоимость, а как обратное сделать? Операция "незавершенное производство"? и потом Регламентные провести??
    Оксана

  8. Клерк
    Регистрация
    20.11.2006
    Сообщений
    501
    В том-то и дело, что эти затраты не висят на 20-ом или 43. Они списались на себестоимость, а как обратное сделать? Операция "незавершенное производство"? и потом Регламентные провести??
    У Вас какая программа?

  9. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333
    У Вас какая программа?
    1С Предприятие 7.7 ред 4.5
    Оксана

  10. Клерк
    Регистрация
    20.11.2006
    Сообщений
    501
    1С Предприятие 7.7 ред 4.5
    Ничего не могу сказать - у меня 8.1

  11. Клерк Аватар для stg
    Регистрация
    24.06.2006
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    565
    В БУ
    Документы - Регламентные - Незавершенное производство
    В НУ
    Регламентные операции - Прямые расходы незавершенного производства

  12. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333
    Спасибо. Я так и сделала.
    Оксана

  13. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333
    Подскажите, в какой строке декларации по налогу на прибыль указывается незавершенка?
    Оксана

  14. Клерк
    Регистрация
    22.06.2007
    Адрес
    г. Уфа
    Сообщений
    50
    строка 213.

  15. Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Строка 213 в каком листе?
    Не могу найти...

  16. Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Цитата Сообщение от Винни-Пух Посмотреть сообщение
    строка 213.
    Товарищ перепутал с Балансом. КсюняРад, а почему незавершенка должна указываться в декларации по прибыли?

  17. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333
    КсюняРад, а почему незавершенка должна указываться в декларации по прибыли?
    Лера, я просто пыталась разобраться в самом процессе, почему незавершенка не уменьшает расходы, и где эта сумма отражается в декларации.
    И вот мои опасения подтвердились.
    Стала заполнять баланс. Там в 213 строке нет суммы НПЗ. А ведь я все сделала как в пост.11.
    Значит нужно просто была сразу делать списание материалов на определенный продукции, по которой не было реализации и выпуска готовой продукции? Помогите. Совсем запуталась, да и баланс не сходится.
    Оксана

  18. Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Ксюня Рад, вообще-то сч. 20 закрывается при проведении дока "Закрытие месяца". Там стоит субконто "Расчет и корректировка ГП и ПФ". Крыж у вас там стоит? По этому субконто и списывается сч. 20.
    А у вас должна быть незавершенка?
    Последний раз редактировалось Лера; 26.10.2007 в 08:08.

  19. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333
    Да, у меня незавершенка есть, вернее я ее сделала, чтобы убытка не было.
    Оксана

  20. Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Ксня Рад, перечитала еще раз все посты. Вы не хотите показывать убыток, а хотите оставить все на незавершенке. Тогда вам нужно уменьшить выпуск продукции, т.к. сч. 20 закрывается на сч.40.

  21. Вам принесли отчет о списанных материалах вы и списываете на себестоимость. А если принесли списание материалов, а также к ним незавершенное производство я бы рекомендовал бы их отражать на 21 счете.

  22. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333
    Тогда вам нужно уменьшить выпуск продукции
    При передаче готовой продукции на склад?
    Тогда сумма незавершенки сама по себе без дополнительных операций в программе появится в стр.213?
    Оксана

  23. Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Да, нужно отменить передачу ГП на склад.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)