Очень прошу откликнуться тех, кто сталкивался или читал, или просто хоть кого-нибудь!!!
Заключили госконтракт на выполнение определенных работ и услуг.
Понаделали смет на все, что можно. Теперь бухгалтерия (мы) должна относить всякие эти расходы не на сч.26, а на сч.86. Я думаю, что должны быть какие-то "бумажки"-обоснования, не знаю какие. Но нам (бухгалтерии) ничего не дают, кроме указаний - это туда, это сюда.
Подскажите, какие обоснования должны быть, чтобы отнести на расходы по выполнению работ по гос.контракту зарплату, материалы, услуги связи (выборочно причем из сч-фактуры), электроэнергию, оплату моб.телефонов и т.д. И самое главное: кто это должен делать.
Заранее большое спасибо.




что Вы хотели спросить этим вопросом? 