×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Аноним
    Гость

    Заказчик не подписал акт, что делать?!!!!

    Здравствуйте, коллеги! Помогите пожалуйста.
    Такая ситуация: сметчики составили акт КС-2, КС-3 по выполненым работам от 12.08.2007 на100000 руб. Я закупила материалы, сделала реализацию, заплатила НДС 15254 руб. Они обещали акт подписать. А теперь отказались подписывать и акт и договор, более того, я только сейчас узнала, что наши монтажники им ничего и не делали, а акт сделали по распоряжению директора.
    Помогите пожалуйста советом, как это отразить в учете, как быть с НДС с реализации (нужно делать доп листы или мы не имеем права его принять к вычету). Не знаю с чего начать! Очень нужно!!!!!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Поскольку реализации нет, её нужно сторнировать, доп.лист в книгу продаж и сдача уточненных деклараций НДС-прибыль.

  3. Аноним
    Гость
    Большое Вам спасибо за ответ!!! Подскажите проводки будут такими:
    Дт 62.1 Кт 90.1.1 -100000 сторно
    Кт Н06.01 -84746 сторно
    Эти проводки делать 30.08.2007?
    А доп. лист будет в книгу за август?
    Подскажите пожалуйста что будет в доп. листе? Никогда его не заполняла.
    Извините за глупые вопросы, я новичок.

  4. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Эти проводки делаете "сегодня", т.е. в тот момент, когда обнаружилась ошибка. Лист будет за август, в нем с-ф за август сторно.

  5. Аноним
    Гость
    Спасибо Вам,Svetishe!
    А если я проводки сделаю августом, это будет существенное нарушение? Потому что налог на прибыль я еще не сдала. У меня тогда "поедет" весь расчет по налогу на прибыль для целей налогового учета. А так я просто сторнирую эту сумму из доходов за август в августе и все расчитаю.
    А если делать правильно, т.е. как вы советуете, то в налоговом учете за август у меня будет доход, а в октябре если сделать сторно, то это исказит выручку за октябрь на суммы сторно и я не увижу корректный фин. результат, относящийся к августу. Или я ошибаюсь?

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Спасибо Вам,Svetishe!
    А У меня тогда "поедет" весь расчет по налогу на прибыль для целей налогового учета.
    Я имею ввиду не заполнение декларации, а свои расчеты, где я считаю фин. результат и НЗП для целей НУ

  7. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если прибыль не сдана,её сразу нужно делать правильно, но делайте это бухгалтерской справкой. ВСЕ исправления "старых" ошибок делаются в момент обнаружения, это правило. Можно сделать сторно в НУ прошлым кварталом, но тогда шансов запутаться станет больше.

  8. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Я ту подумала, что если провести исправления сентябрем, то налог на прибыль не исказится и учет квартальный будет в норме, только НДС августовский выпадет.

  9. Аноним
    Гость
    Я вот и не знаю как правильно, если делать сентябрем, то Выручка за август будет завышена на 100000. Я сделала доп. лист книги продаж от 13.08.07 (в нем сделала все суммы с минусом). Вроде все проводки сформировались правильно Д 90 К 68.2 -15254 (красным светится). Смотрю журнал проводок 90,68.2 там эта сумма красным, а итог, будто я её еще раз прибавила. Заполняю декларацию, выручку задваивает, вместо того, чтобы уменьшить на эту сумму. Не пойму, почему программа в упор не считает этот минус?
    А 31.08.07 я сделала бух справкой Д62 К 90 -100000 сторно. Но тоже по карточке 90 счета, сумма задвоилась, т.е. получается несмотря на минусы комп. считает выручку 200000 и двоит НДС. Не пойму, в чем дело.

  10. Аноним
    Гость
    Все перепровела еще раз, сделала повторно закрытие месяца, все встало правильно. Знаете, я вот по собственной тупости наверное понять не могу, как изменения, внесенные, например сентябрем могут менять данные по тому периоду к которым они относятся. В моем случае изменять данные августа?

  11. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    В БУ не меняется ничего, там всё идеи нарастающим итогом, а вот НУ хоть и внесли изменения сегодня, декларацию нужно менять за тот период, которого касаются эти изменения. Я обычно пишу подробную справку и к уточненной декларации прикладываю, что потом самой разобраться чего куда меняла.

  12. Аноним
    Гость
    Спасибо Вам большое за ответы. Я остановилась на варианте таком:
    1. Доп лист в книгу продаж от 13.08.07 (читала в консультанте, что делать его нужной той же датой, что и счет фактура по которому вносятся изменения)
    2. Бух. справка от 13.08.07 К Н06.1 -97 тыс. сторно
    3. Бух. справка от 30.09.07 Д 62 К 90.1 -10000 (сторно).

    Скажите а в налоговую нужно еще что-то сдавать кроме уточненки и сопровод. письма (что в результате внесенных изменений доплата в бюджет не требуется). Как Вы думаете, будет камералка из-за уменьшения на 17 тыс. Было к уплате 160 тыс., стало 143?

  13. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Нести больше ничего не нужно, да и камералка вряд ли будет, у вас же всё равно к уплате.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)