Вот как получается НДС у меня по оплате - как прочитала в НК ст. 167 п.1 пп.2 [COLOR=darkorange]для налогоплательщиков, утвердивших в уч.политике для целей налогооложения момент определения налоговой базы по мере поступления ден.ср-в, - день оплаты отгруженных товаров[/COLOR]. Значит получается, что если у меня реализация и произошла во втором квартале, то в этой декларации я указываю приход ден.средств по строке 010. А если не все деньги пришли???
Да, кстати, про эти строки, точнее про ставки 20 и 20/120. Разница мне понятна, но по какой из них нужно указать я не поняла![]()
Извините за сумбур. Инструкцию по заполнению этой декларации не нашла. Разбираюсь как могу![]()




