×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Солныш-ко
    Гость

    Помогите Разница в БУ и НУ

    Уважаемые клерки! Подскажите пожалуйста. 1С бухгалтерия 77 (465).
    Делаю док-т "Услуги сторонних организаций", получаю проводки
    Д 20 - К 76 10000
    Н.07.04.1 10000
    В этом квартале оплаты не было, т.е. закрытием месяца эта сумма на 90 сч. не списывается и в отчет о прибылях и убытках не попадает.
    А в декларации на прибыль эта сумма в расход идет. Разве это правильно? Разница получается в БУ и НУ, хотя ее быть не должно. Или я что-то не догоняю? Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    а почему 76, а не 60?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. #3
    Buh2 Buh2 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2006
    Сообщений
    1,085
    Солныш-ко, А причем тут оплата?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Делай бухгалтерскую справку по налоговому учету, надо провести суммы по счету Н07.04 с минусом, в декларацию попадать сумма не будет, так как эту сумму насколько я поняла не признаешь в этом периоде, но в следующем не забудь опять же сделать справку, но уже с плюсом, или отсторнировать.

  5. #5
    Солныш-ко
    Гость
    Как причем здесь оплата? Разве в расход можно списать неоплаченную услугу? Чего-то совсем запуталась. Так где правильно-то будет - должна эта сумма списаться закрытием месяца или нет? Почему в декларацию-то она попадает? Это же расхождение получается. Объясните пожалуйста для дураков, торможу чего-то.

  6. #6
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    У вас в НУ эти расходы признаны (судя по проводкам) косвенными, а они попадают в расходы текущего периода без всяких условий.
    Если вам нужно сделать прямыми, то нужно редактировать справочник "перечень отнесения расходов к прямым", тогда в НУ расходы должны попасть на счет Н01.05 и как всякие прямые могут оставаться на незавершенке.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  7. #7
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Разве в расход можно списать неоплаченную услугу?
    ага... мы же по отгрузке работаем...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  8. #8
    Солныш-ко
    Гость
    Так чего делать-то? Оставить так как есть можно? У меня в принципе не может быть разницы в учетах. Расходы эти косвенные. Тогда почему не списывается 20 счет? Извиняюсь, очумела

  9. #9
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Солныш-ко, Блин, а давайте без принципов. Сперва учим БУ, НУ, а потом принципи разъясняем.
    Что значит разниц быть не может? По дефолту производственные затраты очень даже различаются, лишь с прошлого года Налогоплательщикам в НУ дали право самостоятельно оперделять перечень прямых расходов в НУ. НО! Этот выбор нужно закрепить, например в уч. политике. А уже под Учетную политику гнуть/настраивать базу.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  10. #10
    Солныш-ко
    Гость
    Я начинающий бухгалтер, прошу прощения, отчет вот надо сдать, сижу и тупею. Можно вручную списать эту сумму в 10000 на 90 счет? Почему мне ее программа не списывает без оплаты? Еще раз извините, подскажите пожалуйста, щас скончаюсь. Некогда сейчас мне учить, после отчета займусь.

  11. #11
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    ХМ, можно прямо?
    Вы вообще не бухгалтер.
    Я себя не считаю бухом, но бухучет явно лучше вас знаю.
    Повторяю. сперва учим, потом применяем. методом проб и ошибок только коммунизм строили.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  12. #12
    Солныш-ко
    Гость
    Хорошо, пусть я не бухгалтер, это мой первый отчет и сдать его мне надо, может все-таки ответите на мой вопрос, все равно за один день ничего не выучишь. А то меня уволят, кошмар!!

  13. #13
    Buh2 Buh2 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2006
    Сообщений
    1,085
    Солныш-ко, Что-либо посоветовать Вам сложно, Вы даете слишком мало информации. По первому впечатлению эта сумма должна быть списана документом закрытие месяца. Почему у Вас этого не происходит сказать сложно. Причины могут быть самыми разными. Угадать их мы не можем. Нужно понять, что у Вас были за расходы, как Вы их отражали, какие документы проводили и как.

  14. #14
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Солныш-ко, может где галочки не поставили...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Субконто к 20 счету и к 90,1,1 желательно чтобы совпадало, а у вас совпадает???

  16. #16
    FokS
    Гость
    Цитата Сообщение от Солныш-ко Посмотреть сообщение
    Уважаемые клерки! Подскажите пожалуйста. 1С бухгалтерия 77 (465).
    Делаю док-т "Услуги сторонних организаций", получаю проводки
    Д 20 - К 76 10000
    Н.07.04.1 10000
    В этом квартале оплаты не было, т.е. закрытием месяца эта сумма на 90 сч. не списывается и в отчет о прибылях и убытках не попадает.
    А в декларации на прибыль эта сумма в расход идет. Разве это правильно? Разница получается в БУ и НУ, хотя ее быть не должно. Или я что-то не догоняю? Спасибо.
    Я так понял у вас не было выручки? Тогда отсторнируйте Н07.04.1.
    Если выручка все же была но не было оплаты контрагенту тогда у вас все правильно.(Если на общем режиме налогообложения)

    Зы, хотите что бы помогли давайте больше информации.
    Нам надо гадать, что у вас - УСН или общий режим?

  17. #17
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623

    Вопрос

    Цитата Сообщение от FokS Посмотреть сообщение
    Я так понял у вас не было выручки? Тогда отсторнируйте Н07.04.1.
    Если выручка все же была но не было оплаты контрагенту тогда у вас все правильно.(Если на общем режиме налогообложения)
    Аще один гений нашелся!
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)