×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Аноним3103
    Гость

    Помогите з\п в 1С какие проводки?

    бухгалтер делает технологич анализ в 1С для бюджетников релиз 615, он ей выдает ошибку что на 302.01 на начало периода сальдо - 615000 р. Смотрим, что она делала- были сделаны платежки с 304 сч на 302.01 сч по начислению з\п. Чтобы не было ошибок в технологич анализе делаем проводку руками Д401\ К301.01. В технологич анализе все ОК! Но в балансе на 302сч появился долг на начало периода.
    Вот у меня вопрос как сделать так чтобы в технолог анализе все было шоколадно и баланс был нормальный?
    И какие стандартные проводки надо делать по начислению з\п?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от Аноним3103 Посмотреть сообщение
    были сделаны платежки ... по начислению з\п.
    Одно словосочетание чего стоит! Перл!
    Цитата Сообщение от Аноним3103 Посмотреть сообщение
    делаем проводку руками Д401\ К301.01.Но в балансе на 302сч появился долг
    Делаешь проводки по одним счетам, а сальдо появляется на совершенно иных? Просто фокус!
    Цитата Сообщение от Аноним3103 Посмотреть сообщение
    И какие стандартные проводки надо делать по начислению з\п?
    Все стандартные проводки по начислению описаны в стандартных документах. Хотя... Даже здесь, на форуме, все проводки уже расписаны и не один раз.
    Ты не умеешь читать инструкции в печатной форме на бумажных носителях? Ты не умеешь пользоваться поиском ? Не переживай сильно, это общий пробел в современном образовании. Научишься.
    Цитата Сообщение от Аноним3103 Посмотреть сообщение
    как сделать так чтобы в технолог анализе все было шоколадно и баланс был нормальный?
    Очень просто - вести учет.
    Просто вести... , а не нести... .
    Ибо, когда баланс нормальный, в тех.анализе все само по себе получается шоколадно.
    И баланс - И тех.анализ здесь не катит, это не противопоставление.
    Последний раз редактировалось VLDMR; 27.10.2007 в 19:24.

  3. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    А теперь по существу:
    Вероятно, в прошлом году были "сделаны платежки по перечислению з/п". В аналитике в качестве субконто-контрагента был указан ... ну например, "Сбербанк". А в проводке по начислению з/платы в аналитике указано субконто, ну например, "Штатные сотрудники".
    Таким образом, на начало периода сальдо по счету 302.01 в целом равно 0, а в разрезе аналитики (субконто) имеем по "Сбербанку" -615000, по "Штатным сотрудникам" 615000. О чем и сигнализирует тех.анализ.
    Никаких дополнительных проводок делать не надо, тем более что, по твоим словам, "на начало периода", эта ошибка совершена в прошлом году. Исправьте аналитику и все.
    Баланс от этого не изменится. 6-й журнал нужно перепечатать, хотя... судя по всему, вы его и не печатали вообще.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)