бухгалтер делает технологич анализ в 1С для бюджетников релиз 615, он ей выдает ошибку что на 302.01 на начало периода сальдо - 615000 р. Смотрим, что она делала- были сделаны платежки с 304 сч на 302.01 сч по начислению з\п. Чтобы не было ошибок в технологич анализе делаем проводку руками Д401\ К301.01. В технологич анализе все ОК! Но в балансе на 302сч появился долг на начало периода.
Вот у меня вопрос как сделать так чтобы в технолог анализе все было шоколадно и баланс был нормальный?
И какие стандартные проводки надо делать по начислению з\п?

Ответить с цитированием
