У нас такая ситуация.Весной начато строительство объекта,которое закончится где-то в середине зимы.Мы выступаем генподрядчиком.Материалы оплачиваем и покупаем мы,работы выполняют субподрядчики.На некоторые выполненные работы закрываются промежуточные акты с заказчиком,некоторые будут закрываться по окончании строительства.Как учитывать затраты на работы,по которым не закрыты акты?Я так понимаю,что это незавершенка,мне эти затраты собирать на каком-то счете?Ранее у нас были небольшие объекты,в большинстве ремонтные,с этой стройкой я запуталась совсем.Тут вычитала,что затраты нужно собирать на сч.08,3.А НДС по этим материалам и услугам механизмов,списанным в счет 08 к вычету можно брать?Я НДС по всем оприходованным материалам и услугам приняла к вычету,а когда в 1С провела эти проводки,то НДС у меня по сч.19 засветился красным и не зачелся?Либо списывать в счет 20 и оставлять незавершенку там?


