×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 64
  1. Клерк
    Регистрация
    26.02.2007
    Сообщений
    15
    Что-то не пойму в чем будет разница? Все равно же НДС будет выделен?

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Ольга Андреевна, а в чем смысл Вашего предложения? Как-то непонятно

  3. человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Ольга Андреевна Посмотреть сообщение
    а вы попробуйте НДС выставить в том числе, тоесть не сверху на работы услуги накручивать ( 10000 в т.ч. НДС 180 рублей)
    Ольга Андреевна разработала новый порядок предъявления НДС покупателю.
    Кому нужен мифический "НДС в том числе"? Такую фразу Вы только в договоре можете написать.
    Покупателям нужен с/ф, оформленный надлежащим образом, то есть в котором НДС выделен в отдельной графе (накручен на стоимость товаров, работ, услуг).

  4. Искуситель Аватар для Santos
    Регистрация
    09.03.2003
    Адрес
    г. Вологда
    Сообщений
    220
    Кстати, в той ветке, похоже, ни Вы не назвали, ни я не спросил УП по НДС в 2002 году. А она тут значит очень много.
    Да и УП по НнП не лишне было бы уточнить, чтобы стало понятно - а надо ли было вообще что-то платить с этих поступлений?
    Обижаете Вы меня
    По налогу на прибыль - метод начислений был. Правда, это никакого значения для поступающих после перехода на УСН в составе остатков НДС не имеет.
    А про НДС и так понятно - разве стал бы я иначе хвастаться.

  5. Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    А про НДС и так понятно - разве стал бы я иначе хвастаться.
    А если "и так" не понятно?

  6. Искуситель Аватар для Santos
    Регистрация
    09.03.2003
    Адрес
    г. Вологда
    Сообщений
    220
    А если "и так" не понятно?
    По оплате было в 2002 году, О дотошнейший из придирчивых
    Я ведь как писал 2003 году, так сам и делал:
    "...заплатить-то может и придется если не удасться отстоять позицию в арбитраже. Но вот оштрафовать точно не смогут - поскольку с 2003 года упрощенцы не являются плательщиками НДС (судебная практика по данному вопросу однозначна). Правда остаются пени - но это можно рассмотреть и с точки зрения самой маленькой процентной ставки по взятому кредиту (в данном случае кредитом выступит неуплаченная сумма НДС).
    Так зачем заниматься безропотным соглашательством?! Терять-то нечего!"
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=8745

  7. Наталья 22
    Гость
    Ох как это для меня актуально(.. Заказчик ни в какую не хочет делать договор без НДС, ведь и объяснили, что согласны получать на 18 % меньше. Решили, черт с ним, отдадим 18% в бюджет, все равно с оставшейся суммы выгодней 6%.
    И вечером осенило, что в нашем государстве не все так просто, полезла, а тут эта тема(
    То есть если на цифрах у нас в договоре 200 $ c учетом НДС, то мы становимся плательщиками НДС( без права вычета), но и со всех 200$ должны 6% заплатить?

  8. человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Наталья 22 Посмотреть сообщение
    Ох как это для меня актуально(.. Заказчик ни в какую не хочет делать договор без НДС, ведь и объяснили, что согласны получать на 18 % меньше. Решили, черт с ним, отдадим 18% в бюджет, все равно с оставшейся суммы выгодней 6%.
    И вечером осенило, что в нашем государстве не все так просто, полезла, а тут эта тема(
    То есть если на цифрах у нас в договоре 200 $ c учетом НДС, то мы становимся плательщиками НДС( без права вычета), но и со всех 200$ должны 6% заплатить?
    1. Вы не становитесь налогоплательщиком.
    2. Платите 6% со всей суммы, инспекция и Родина в целом будут Вами довольны

  9. Наталья 22
    Гость
    LegO NSK,А кем мы становимся - налоговыми агентами что -ли?
    Я сейчас была в налоговой, понятное дело услыхала, что и платить НДС и 6% со всего дохода, но меня еще убили тем, что оказывается иногда документалка отказывается в вычете по уплаченному нами НДС(.. НУ НЕФИГА СЕ..

  10. Наталья 22
    Гость
    У меня вопрос, в воздух, то есть непонятно кому, сейчас наверху в новостях видно письмо УСН и счета-фактуры, но мне кажется, что там часть письма не видно( в середине ..

  11. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Да нет, это просто таким образом наш Минфин отвечает на письма Отписка называется. Видать просто ответа сами не знают

  12. Аноним
    Гость
    Ребята подскажите как правильно? Я ИП на УСНО торговля многие покупатели просят счет фактуру. Я им выдаю счет на оплату+ счет фактуру, без НДС естественно,+накладную торг 12. Счета фактуры нигде не регистрирую , но для себя храню вместе с накладными. Подскажите я чтото не правильно делаю? и как делать правильно ? Спасибо заранее!

  13. Клерк
    Регистрация
    28.08.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    866
    можно
    1) не выдывать
    2) не хранить


  14. Аноним
    Гость
    Понятно что можно не выдавать, но бюджетники просят, если выдать счет фактуру без НДС за это меня не накажут?

  15. Искуситель Аватар для Santos
    Регистрация
    09.03.2003
    Адрес
    г. Вологда
    Сообщений
    220
    Не накажут. Точно

  16. Клерк
    Регистрация
    24.10.2007
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    21
    А вот есть ответ Минфина на частный запрос

    Вопрос: Организация, применяющая УСН (объект налогообложения - доходы), при заключении договора на оказание строительных услуг выставила заказчику счет-фактуру с НДС, который был полностью уплачен в бюджет. Включается ли сумма полученного от заказчика НДС в налогооблагаемую базу по УСН?

    Ответ:
    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПИСЬМО
    от 7 сентября 2007 г. N 03-04-06-02/188

    Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу определения дохода налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, и сообщает следующее.
    В соответствии с п. 1 ст. 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, при определении объекта налогообложения учитывают доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, определяемые в соответствии со ст. 249 Кодекса, и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 Кодекса. При определении объекта налогообложения организациями не учитываются доходы, предусмотренные ст. 251 Кодекса.
    Статьей 249 Кодекса определено, что доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, и выручка от реализации имущественных прав.
    При этом гл. 26.2 Кодекса уменьшение доходов, полученных налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения, на суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет по счетам-фактурам, выставленным покупателям (заказчикам) товаров (работ, услуг), не предусмотрено.
    Таким образом, суммы налога на добавленную стоимость, полученные налогоплательщиком от заказчика, включаются в состав доходов при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов.

    Заместитель директора
    Департамента налоговой
    и таможенно-тарифной политики
    С.В.РАЗГУЛИН

  17. человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Наталья 22 Посмотреть сообщение
    LegO NSK,А кем мы становимся - налоговыми агентами что -ли?
    Я сейчас была в налоговой, понятное дело услыхала, что и платить НДС и 6% со всего дохода, но меня еще убили тем, что оказывается иногда документалка отказывается в вычете по уплаченному нами НДС(.. НУ НЕФИГА СЕ..
    Ваш статус Кодекс определяет следующим образом.
    Статья 173. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
    5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
    1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

  18. человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    В Вашем случае - лицо, не являющееся налогоплательщиком, но выставившее НДС в счете-фактуре.

  19. человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Наталья 22 Посмотреть сообщение
    LegO NSK,А кем мы становимся - налоговыми агентами что -ли?
    Я сейчас была в налоговой, понятное дело услыхала, что и платить НДС и 6% со всего дохода, но меня еще убили тем, что оказывается иногда документалка отказывается в вычете по уплаченному нами НДС(.. НУ НЕФИГА СЕ..
    Честно говоря, с такой ситуацией не сталкивался. А чем мотивируют отказ в вычете? Тем, что упрощенец не является плательщиком НДС, а суммы по п.5 ст.173 НК РФ перечисляет в качестве особой меры наказания (возврата излишне нажитого добра)?

  20. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Ну, по этому поводу уже есть практика судебная, и она в пользу налогоплательщика. Счет-фактура есть, НДС государству уплачен, никаких препятствий для получения вычета нет.

  21. Клерк
    Регистрация
    22.10.2006
    Сообщений
    205
    Господа, а как определить эту добавленную стоимость то?
    Например: ИП делает табуретки, стоимость материальных расходов у него 9000, а продает он их за 10000, ну и пусть выставляет счет-фактуру с НДС. Получается что добавленная стоимость у него 10000, так как к вычету НДС нет(покупал у соседа). Из этих 10000 у него 6%(600руб) пойдет налогом по УСН и сколько то НДС (кстати сколько, не могу сообразить). Так и дохода можноне получить.

    И вообщевсчет-фактуре НДС как правильно указывать и рассчитывать?
    Я с НДС сильноне дружу, но очень хочу помогите.

  22. человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от sergeysamarin Посмотреть сообщение
    Господа, а как определить эту добавленную стоимость то?
    Например: ИП делает табуретки, стоимость материальных расходов у него 9000, а продает он их за 10000, ну и пусть выставляет счет-фактуру с НДС. Получается что добавленная стоимость у него 10000, так как к вычету НДС нет(покупал у соседа). Из этих 10000 у него 6%(600руб) пойдет налогом по УСН и сколько то НДС (кстати сколько, не могу сообразить). Так и дохода можноне получить.

    И вообщевсчет-фактуре НДС как правильно указывать и рассчитывать?
    Я с НДС сильноне дружу, но очень хочу помогите.
    У него не будет добавленной стоимости, т.к. по логике ДС = налоговая база налогоплательщиков НДС (стоимость товара). Его НДС - это нечто постороннее, ошибочно выставленное. Например, УСНщик может выставить НДС по ставке 10, 18, 20, 55, 366 процентов. Сколько выставит - столько в бюджет предстоит отдать. Например, можете выставить металлопрофиль по ставке 10% - Вам никакая ИФНС 8% дополнительно не доначислит.

    По второму вопросу - посмотрите бланк счета-фактуры и прочитайте статьи 168-169 НК

  23. Клерк
    Регистрация
    22.10.2006
    Сообщений
    205
    понял, что действительно постороннее. А действительно ли любую ставку можетУснщик выставить, вообще от балды что ли? Мне кажется если другую ставку выставить,нежели чем в кодексе налоговом, то и сумма то эта ни НДС считаться будет. Все таки у "настоящего " НДС есть свои ставочки.

  24. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    sergeysamarin, а зачем выставлять другую ставку? Какой в этом смысл?

  25. человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от sergeysamarin Посмотреть сообщение
    понял, что действительно постороннее. А действительно ли любую ставку можетУснщик выставить, вообще от балды что ли? Мне кажется если другую ставку выставить,нежели чем в кодексе налоговом, то и сумма то эта ни НДС считаться будет. Все таки у "настоящего " НДС есть свои ставочки.
    Повторюсь. Соответствие ставок НДС в данном случае НИКАКОЙ роли не играет. Также как и стоимость, количество, номенклатура товаров. Для неплательщиков всё это НЕ учитывается.
    Сколько выставите НДС в счете-фактуре - столько заплатите в бюджет.

  26. человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Проблема будет у покупателя, если он попытается взять в вычеты НДС по ставке, большей, чем установлена НК РФ. Например, товар 10 %-ный (молоко), а покупателю выставили по 18 % и он пытается взять в вычет все 18%.

  27. Клерк
    Регистрация
    22.10.2006
    Сообщений
    205
    Цитата Сообщение от LegO NSK Посмотреть сообщение
    Проблема будет у покупателя, если он попытается взять в вычеты НДС по ставке, большей, чем установлена НК РФ. Например, товар 10 %-ный (молоко), а покупателю выставили по 18 % и он пытается взять в вычет все 18%.
    Ну понял. Значит если вдруг ошибусь и получится что выставил НДС 15.4% так пусть оно так и будет, все равно государству отдавать. Нечего и заморачиваться по этому поводу.

  28. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Хм, все-таки странные представления у налоговиков про НДС

  29. Клерк
    Регистрация
    22.10.2006
    Сообщений
    205
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Хм, все-таки странные представления у налоговиков про НДС

    А у вас какое представление? Как правильно то?

  30. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,330
    Правильно - не выставлять НДС при УСН. А если вдруг Вы с какого-то перепугу выставили счет-фактуру со ставкой НДС 366 процентов, то это и не НДС вовсе. Ибо цена этой счет-фактуре равна цене листка бумаги, на которой эта счет-фактура напечатана.
    Только зачем и кому надо выписывать счет-фактуру с неправильным НДС?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)