Всем привет!
Вопросик следующего содержания. Получили мы аванс. В последствии сделка была расторгнута. Аванс надо возвращать. Это предыстория. Теперь внешние условия: УСН, доходы. Единый налог с аванса уплачен в 3м квартале. Как все правильно провести, чтобы зачесть этот злишне уплаченный налог. В расходы-то не записать. И обратная ситуация имеется. То есть если мы перечислили предоплату по счету, а потом нам ее вернули - то как бы нам с этого возврата единый налог бы не заплатить.


