Мы (ООО- обычная система налогообложения) Заключили договор купли-продажи и купили основное средство, с "в том числе НДС", заплатали им соответственно Выделили НДС в платежке. Теперь просим счет-фактуру и выясняем что они на вмененке. Нормальные они люди да? Вопрос что нам теперь будет? Что им будет? Как бы нам НДС то к зачету поставитьь?


Ответить с цитированием



