Иностранная организация (инвестор) создает филиал в РФ(заказчик-застройщик и генподрядчик в одном лице) и перечисляет денежные средства на содержание этого филиала:на з/пл гендиректора, аренда офиса, закупка оргтехники и т.д.Договора между ин. орг. и филиалом нет никакого. Весь 2007г. филиал ведет подготовительную работу(соглашения, лицензии, разрешения). Прежний бухгалтер проводила поступления с Кт 79 в Дт 52 и никаких налогов. А не попадают ли эти денежные поступления под обложение НДС и Прибыль как услуги з/з или для этого обязательно наличие договора?

Ответить с цитированием