×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764

    Как хранить счета-фактуры с накладной или без?

    Подскажите, пожалуйста, как необходимо хранить счета-фактуры с подколотой накладной или отдельно.

    Раньше работала на услугах и акты и счета-фактуры разделяла (было мало), причем с/ф сшивала с журналом полученных с/ф.

    Удобнее, конечно хранить с/ф, накладная, счет не разделяя, так можно или нет? Сам журнал учета полученных с/ф может быть без подколотых с/ф (сшит отдельно)?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Есть 914 постановление, про счета-фактуры. Там сказано, что они хранятся в журналах учета, т.е. отдельно

  3. Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    Хочется это постановление обойти. Как Вы думаете, если распечатать журнал учета полученных счетов фактур и прошить его с с/ф и накладными в одну пачку (типа нигде не сказано, что накладные нельзя хранить с с/ф) прокатит?

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    А зачем такие ... сложности? Антистеплер не поможет?

  5. Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    Помогал раньше. Но сейчас антестеплерим в троем 600 с/ф в несезон +150 с/ф на аванс (очень мелкий опт). Журнальчики делаем по 4 - 5 дней, а то в архивную папочку не влезает.
    И удобно все таки одновременно с/ф и накладную иметь рядом, когда поставщики просят их по факсику скинуть.
    Вот и хочется как-нибудь упростить себе жизнь.

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    Журнальчики делаем по 4 - 5 дней, а то в архивную папочку не влезает
    А если побольше бумаг в кучу свалить, что влезать будут?
    ИМХО, ничего страшного, если все бумаги просто в кучу свалить, не будет, лишь бы были в наличии.

  7. Клерк Аватар для Мадама
    Регистрация
    16.10.2007
    Сообщений
    764
    Да, папочка толще будет. Зато все в одном месте.

    Меня только страшит еще один вопрос. У нас оптовая торговля на приход и отгрузку товара мы приходуем на основании накладных. Тут позвонила знакомая и сказала, что налорги требуют еще подкалывать к товарной накладной на приход еще и приходную накладную М-4 (или Акт какой-то, непомню). Так Вот знакомая теперь на каждую товарную накладную печатает приходную накладную (документов на приход мало).

    Как правильно то? нужна ли приходная накладная?

  8. ГБ Аватар для MazIr
    Регистрация
    05.08.2007
    Сообщений
    66
    Влопрос в тему: в каком порядке подшивать документы??? Что бы сверху были последние по времени поступления?
    До меня главбух подшивала листы в кассовую книгу так что сверху за 1 число, ПОД ним за 2 ну и т.д.
    Может, конечно, вопрос и не очень принципиальный, но я первый раз с такм подходом к архивированию документов встретилась.
    А в каком порядке вы подшиваете документы?

  9. Аноним
    Гость
    Счета-фактуры - это не первичный бухгалтерский инструмент - это инструмент учета, контроля и уплаты НДС. Счета-фактуры должны храниться при Книгах продаж-покупок, а накладные на товары-материалы и акты на услуги и работы - это приложение к журналу-ордеру № 6 (60 счету). По идее из надо разделять. Но это очень неудобно - знаю. Но наши аудиторы свирепствуют на этот счет - заставляют расщеплять...
    Посоветуйте - как на законных основаниях все складывать в одну кучу?

  10. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Мадама Посмотреть сообщение
    Да, папочка толще будет. Зато все в одном месте.

    Меня только страшит еще один вопрос. У нас оптовая торговля на приход и отгрузку товара мы приходуем на основании накладных. Тут позвонила знакомая и сказала, что налорги требуют еще подкалывать к товарной накладной на приход еще и приходную накладную М-4 (или Акт какой-то, непомню). Так Вот знакомая теперь на каждую товарную накладную печатает приходную накладную (документов на приход мало).

    Как правильно то? нужна ли приходная накладная?
    М-4 - это приходный складской ордер. Если у тебя есть склад и 1-С - это делается элементарно при приходовании 10-ки или 41 - одномоментно. Если склада у тебя в структуре предприятия не - посылай проверяльщиков на Йух.

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от MazIr Посмотреть сообщение
    Влопрос в тему: в каком порядке подшивать документы??? Что бы сверху были последние по времени поступления?
    До меня главбух подшивала листы в кассовую книгу так что сверху за 1 число, ПОД ним за 2 ну и т.д.
    Может, конечно, вопрос и не очень принципиальный, но я первый раз с такм подходом к архивированию документов встретилась.
    А в каком порядке вы подшиваете документы?
    Есть правила организации архива бухгалтерии. Там сказано, сто бух.документы можно подшивать в хронологическом порядке как последним числом на верх так и первым на верх.

  12. Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    А в каком порядке вы подшиваете документы?
    Также как и Ваш главбух.
    Удобнее, конечно хранить с/ф, накладная, счет не разделяя,
    Мне тоже так удобнее,поэтому храню их вместе,кроме счетов на оплату. Счета в отдельную папочку,по мере оплаты на них отмечаю дату оплаты и сумму, т.к. не всегда оплачиваем полностью.
    За 10 лет работы главным бухгалтером и неоднократной проверке моих нескольких предприятий и ИП замечаний со стороны налоговой в этом вопросе не было.
    если все бумаги просто в кучу свалить, не будет, лишь бы были в наличии.
    Вот четкий ответ на Ваш вопрос. Полностью согласна.

  13. Клерк
    Регистрация
    20.11.2006
    Сообщений
    501
    Вообще с хранением не очень понятно.
    В постановлнгии 914 написано
    Покупатели ведут журнал учета полученных от продавцов оригиналов
    счетов-фактур, в котором они хранятся

    Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур должны быть прошнурованы, а их страницы пронумерованы.
    И как это реально должно выглядеть?
    То ли листы с перечнем счетов фактур прошнуровываются и пронумеровываются, а ко всему этому каким-то образом прикладываются ссета-фактуры. То ли все должно прошнуровываться и пронумеровываться.

  14. Клерк
    Регистрация
    14.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    817
    Я Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур распечатываю в двух экземплярах и подшиваю отдельно к накладным и сч-ф. А счета подкалываю к п/п, т.е. в банк.

  15. Клерк
    Регистрация
    18.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    462
    Т.к. у меня ЕНВД+УСН и НДС нет, я полученные счета-фактуры (нужны мне для ГТД) скрепляю с полученными же накладными и храню в регистраторе "Поступление ТМЦ". Счета и выставленные и полученные храню с ПП, хотя выставленные счета не очень удобно там хранить, но зато видно за что деньги пришли.

  16. Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур должны быть прошнурованы, а их страницы пронумерованы
    Все это делается по окончании налогового периода- 1 раз в год.( При условии, что их у вас не бесчисленное множество).
    А в течении года делаются распечатки помесячно или поквартально и журналов и книг.
    При проверке по НДС налоговая не требует прошитое и пронумерованное, ее устраивают и заверенные печатью копии.А вот при проверке за прошлые налоговые периоды обязательно присутствие и пронумерованных и прошнурованных.

  17. Клерк Аватар для Смолянка
    Регистрация
    04.09.2007
    Адрес
    Россия матушка
    Сообщений
    32
    3 года работаю с НДС,опт, (накладная +сфактура) хранится скрепленная степлером в одной папке или 5ти (у меня в месяц приблизительно1200 накладных на отгрузку). Замечаний по такому хранению ни разу не было.

  18. Эленн
    Гость

    Хех

    Я сч.-фактуры и накладные тоже подшиваю вместе, только на сч-фактурах в уголке пишу порядковый номер из журнала учета и т.д. по Пост.914 . ГНИ при проверке устраивает. Да и мне удобно, когда встречка не искать ничего отдельно, сделал копию и в ГНИ отнес, всю первичку "лопатить" не надо.

  19. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Эленн Посмотреть сообщение
    Я сч.-фактуры и накладные тоже подшиваю вместе, только на сч-фактурах в уголке пишу порядковый номер из журнала учета и т.д. по Пост.914 . ГНИ при проверке устраивает. Да и мне удобно, когда встречка не искать ничего отдельно, сделал копию и в ГНИ отнес, всю первичку "лопатить" не надо.
    гЕНИАЛЬНО. Я СВОМИМ БУХАМ СКАЖУ ЧТО БЫ ТАК ДЕЛАЛИ.

  20. Зануда из Питера
    Регистрация
    20.01.2008
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    1,363
    Цитата:
    Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур должны быть прошнурованы, а их страницы пронумерованы

    так имеется в виду журнал, в виде реестра, или сами счета-фактуры полученные(выданные)?
    Я заранее благодарю тех, кто откликнулся на мои посты!
    Спасибо за помощь "Чайнику"

  21. Клерк
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    200
    Анохас, имеется ввиду журнал учета счет-фактур выставленных и полученных в соответствии с постановлением 914. Он сшивается вместе с счет-фактурами. В прошлом году если у вас налоговый период 1 месяц, то ежемесячно сшиваете вместе с пронумерованными счет-фактурами. С этого года по-квартально. Также отдельно сшивается книга покупок и книга продаж.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)