×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    gusiy-75 gusiy-75 вне форума
    Клерк Аватар для gusiy-75
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    санкт-Петербург
    Сообщений
    832

    Возврат суммы 1С 7.7

    Подскажите как в 1С сделать возврат суммы
    Нам пришла оплата, я сделала счет.ф на аванс
    затем нам пришлось вернуть эту сумму, т.к. мы несмогли оказать эт услуги
    Я в выписке указала что это возврат, но у меня висит НДС по авансу
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Смолянка Смолянка вне форума
    Клерк Аватар для Смолянка
    Регистрация
    04.09.2007
    Адрес
    Россия матушка
    Сообщений
    32
    Снимите Ндс с аванса , через запись книги покупок выбрав ту с.фактуру где начислили аванс.

  3. #3
    gusiy-75 gusiy-75 вне форума
    Клерк Аватар для gusiy-75
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    санкт-Петербург
    Сообщений
    832
    Удалить сч.ф на аванс?
    Либо в самой сч.ф на аванс нять галочку НДС?

  4. #4
    Смолянка Смолянка вне форума
    Клерк Аватар для Смолянка
    Регистрация
    04.09.2007
    Адрес
    Россия матушка
    Сообщений
    32
    Нет ничего удалять не нужно!
    Я делаю так: Документы-Счет фактуры-запись книги покупок- (выбираете поставщика от которого были деньги и сделана Сфактура на аванс) ставите галочку зачесть с аванса и все само заполняется а число то которое в выписке на возврат денег.

  5. #5
    gusiy-75 gusiy-75 вне форума
    Клерк Аватар для gusiy-75
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    санкт-Петербург
    Сообщений
    832
    Спасибо огромное получилось

  6. #6
    Смолянка Смолянка вне форума
    Клерк Аватар для Смолянка
    Регистрация
    04.09.2007
    Адрес
    Россия матушка
    Сообщений
    32
    Рада была помочь

  7. #7
    luly luly вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.08.2007
    Сообщений
    23
    подскажите мы купили мебель по безналу, нам не довезли товар некоторые позиции. Теперь продавец делает нам возврат по недостающему товару путем перечисления на наш р/сч, а как мне оформить возврат по НДС. Покупатель (тоесть я) должна выписать СЧФ на продавца? на сумму возврата. и составить акт возврата?

  8. #8
    Fosihas
    Гость
    luly, сами и ответили.

  9. #9
    Аноним
    Гость

    Осторожно

    SOS!!!!! Не могу зачесть Ндс с аванса, вроде делаю все как всегда: на основании с-ф на аванс ввожу запись книги покупок, но она не проводится, пишет, что в сч-ф отмечена автоматическая запись в книгу продаж, но раньше у меня так было, и никогда не было подобных проблем, и потом эта галочка не убирается в таком с-ф. Помогите клерки!!!

  10. #10
    Belsis Belsis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    131
    в договоре контрагента снимите галку "Автоматическое формирование книги покупок и книги продаж"

  11. #11
    adianva adianva вне форума
    Клерк Аватар для adianva
    Регистрация
    15.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    675
    Аноним, совет Belsis, правильный,но подумайте,нужно ли вам вручную вносить записи в книгу покупок.В том случае ,если вы сделали отгрузку под полученный аванс(на который был выписан счет-фактура),при Неснятой галочке "автоматическое формирование записей в книги продаж и покупок",аванс зачтется Автоматически при Формировании записей книги покупок в режиме Регламентные документы-Формирование записей......Сделайте это формирование и посмотрите в Отчетах-Книга покупок,там будет зачтенный счет-фактура на аванс.

  12. #12
    gusiy-75 gusiy-75 вне форума
    Клерк Аватар для gusiy-75
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    санкт-Петербург
    Сообщений
    832
    Еще вопросик в тему
    нам оплатили сумму , мы выполнили услугу на половину данной суммы
    ? когда пришла от заказчика сумма я выписала сч.ф на аванс на общую, сумму, затем выписала сч.фактуру на сумму выполненных работ, и получаеться у меня висит половина аванса, что мне с ней делать?

  13. #13
    Смолянка Смолянка вне форума
    Клерк Аватар для Смолянка
    Регистрация
    04.09.2007
    Адрес
    Россия матушка
    Сообщений
    32

    Вопрос

    и получаеться у меня висит половина аванса, что мне с ней делать?

    Когда окажите услуги на полную сумму ,выпишите акт на выполнение и еще с\фактуру на висящую половину аванса. Соответственно НДС с авансов зачтете или автоматическиили через запись книги покупок.

  14. #14
    gusiy-75 gusiy-75 вне форума
    Клерк Аватар для gusiy-75
    Регистрация
    04.04.2006
    Адрес
    санкт-Петербург
    Сообщений
    832
    Мы ее им должны будем вернуть, т.е. на оставшиеся денюжки работы выполнены не будут

  15. #15
    Смолянка Смолянка вне форума
    Клерк Аватар для Смолянка
    Регистрация
    04.09.2007
    Адрес
    Россия матушка
    Сообщений
    32
    Тогда возвращаете деньги, и в этот же день делаете на основании счет фактуры на ваш полный аванс, запись книги покупок на сумму возврата денег (там еще вкладочка есть чатичная оплата) все ваш НДС снимется с авансов.

  16. #16
    marinele marinele вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    189
    Большое спасибо, прочитала тему, теперь буду делать так, а то я все время делала через бухгалтерскую справку.

  17. #17
    Natalia K. Natalia K. вне форума
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Подскажите, я всегда делала зачет такого аванса с помощью записи в книгу покупок, но т.к. все договора с автоматич.формированием....то неудобно каждый раз галочку о снимать, то снова устанавливать. Мне подсказали др.вариант:
    "вручную в "Формирование книги покупок" добавлять авансовую счет-фактуру, на основании которой НДС с аванса был уплачен, причем, когда выбираешь счф, машина предупреждает, что строка будет заполнена на ее основании. Потом ставим сумму без ндс, сразу машина насчитывает НДС и общую сумму. Только обязательно проверяем НДС по 76 АВ, чтобы не зависли копейки. Тип записи выбираем "зачет аванса" Машина спрашивает, "Сумма должна быть с минусом. Переоформить?" Отвечаем - нет.И ОБЯЗАТЕЛЬНО снять галочку с пометки о доп. листе!"
    Все так, но провожу документ, он не проводится! Пишет нет такой суммы на счете 76.АВ. Но она есть совершенно точно. Что не так?

  18. #18
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    сформируйте отчет по 76.Ав в разрезе контрагента и счетов-фактур и уидите что не так

  19. #19
    Natalia K. Natalia K. вне форума
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Спасибо! Точно, сталкивалась с таким, когда раньше вводила запись кн.покупок. Та же ситауция, было 2 проплаты на одну сумму, по одной отгружен товар, НДС зачтен, а я снова пытаюсь выбрать эту счет-фактуру

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)