Уважаемые коллеги!
Может, у кого-нибудь была такая ситуация:
Затраты на производство по одному из видов продукции производились в июле, августе и сентябре. Но продукция этого вида была отгружена только в сентябре. При проведении регл.документа "Закрытие месяца" закрылись все виды продукции на сч.40, а вот сальдо по этому одному виду "висит" на 01 сентября и никак не хочет списываться. Списались только затраты сентября.
Кто знает, где можно поискать ошибку?
Спасибо!


Ответить с цитированием