как вы признаете доход в виде авансов по договору, полученных в разные отчетные периоды( кварталы) но в пределах 1 года, в бух и нал. учете?
как вы признаете доход в виде авансов по договору, полученных в разные отчетные периоды( кварталы) но в пределах 1 года, в бух и нал. учете?
Авансы - доход?
У проектных контор что, свой НК?
Я - блондинка, мне можно.
А как Вы понимаете это?
Авансы здесь непричем?
Статья 271. Порядок признания доходов при методе начисления
------------------------------------------------------------------
1. В целях настоящей главы доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
2. По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
По производствам с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом в случае, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход от реализации указанных работ (услуг) распределяется налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с принципом формирования расходов по указанным работам (услугам).
Последний раз редактировалось mi; 06.11.2007 в 18:54.
mi, так и понимаю. Дословно.. Аванс - не доход. Исполнили работу/часть работы (если работа сдается заказчику частями) - доход.имели место, независимо от фактического поступления денежных средств
Я - блондинка, мне можно.
jul-2000, и не имеет значения что работы начаты во 2 кв, а сданы будут декабре 2007г? И расходы все будут списаны в декабре?
мы в таком случае рассчитываем НЗПне имеет значения что работы начаты во 2 кв, а сданы будут декабре 2007г? И расходы все будут списаны в декабре?![]()
Видимо речь идет о работах с длительным циклом?
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Так вот налоговый период для налога на прибыль - год, поэтому если у вас расходы начиная со 2 кв.2007, а доходы только в декабре, то все ОК, прибыль ведь считается нарастающим итогом, значит за 6 мес. - убытки, а в декабре сформируется окончательный фин.результат. Если же у вас расходы в 2007, а доход вы получите только в 2008 (январь например), то для равномерности признания доходов и расходов, в соответствии с этой статьей можно начислить условный доход (например в сумме косвенных расходов за 2007 год, так как прямые висят у вас в НЗП, и в формировании прибыли за 2007 не участвуют), а в 2008 году уменьшите доход на сумму, которую вы уже показали как доход в 2007, вот вам и принцип равномерности. Все довольны, мир прекрасен.
Прямые на незакрытые договоры распределяете, косвенные списываете.
Можно, только обоснуйте размер условного дохода в соответствии с НК. Если длительность работ больше одного налогового периода (года), то можно начислить условный доход. Почитайте внимательно эту статью. А что вы так переживаете за налог на прибыль, год еще не закрыт, сделайте уточненки за 9 мес. и год закроете правильно.Возвращать ничего не надо, пускай будет переплата в счет предстоящих платежей.
1) а какие проводки были сделаны в БУ, когда авансы?были признаны доходом
Тоня, были сделаны проводки на реализацию через 90 счет
Сторно реализации, как ошибочной. Тогда дохода на 90 (выручка) у вас не будет по этим договорам. А что с расходами, вы их принимали к вычету, или они у вас в незавершенке?
принимала к вычету![]()
ситуация усугибилась тем, что если я сделаю сторно, то тогда нужно буду пересчитывать кроме налога на прибыль все налоги с ФОТ, налог на имущество, поскольку в 2-3 квартале было енвд + осно и на основе выручки рассчитывался спец к-т, распределяющий расходы на два режима. Что делать? Как бы Вы Коля, поступили в такой ситуации???
Тогда оставьте все как есть. Я так понимаю, что вы делали реализацию по этапам? То есть по частичной готовности? У вас размер полученных авансов совпадает с объемом выполненных работ, запланированных по
этому этапу? И еще один вопрос, вам удобно отражать этапы как реализацию? Если да, то может вам это прописать в учетной политике, есть специальный б/счет, который так и называется. Правда я не пользуюсь, поэтому затрудняюсь вам дать номер этого счета и точное его название. Ответьте на эти вопросы, тогда, может быть, можно будет что-то посоветовать.
1) Договором не предусмотрена реализация по этапам. Но я провела во 2 и 3 квартале как реализацию.
2)Про совпадение размер полученных авансов с объемом выполненных работ - наверно совпадает, но точно сказать не могу.
3)Удобно-то удобно, но я же не имела право отразить реализацию, т.к.нет подписанных актов выполненных работ.
Тогда, ситуация однозначно выглядит так:
1.ВЫ ДОПУСТИЛИ ОШИБКУ.
2. ЕЕ НАДО ИСПРАВЛЯТЬ,
а следовательно
1. Делать сторно реализации.
2. Убирать расходы в незавершенку. (Д90К20 красным, отсюда на 20 будут затраты).В налоговом учете косвенные можете по-прежнему оставить списанными в уменьшение прибыли, а прямые уберите в незавершенку (для расчета налога на прибыль - НЕ ПРИНИМАТЬ).
3. Пересчитывать пропорцию между ОСНО и ЕНВД. Отсюда пересчет всего, что вы перечислили.
Вообще, если вы сами понимаете, что все сделали неправильно, не теряйте время на уже не нужные вам советы, а начинайте работать. Время то идет!!!
На какой счет лучше относить расходы на копировальные услуги проектной документации - на 20 или 26?
Если вы знаете по какому точно проекту производились эти копир.услуги,и учет затрат ведете в разрезе проектов (аналитика), то относите на 20, а если нет - то на 26. По поводу что какими документами проводить- лучше к программисту, я на 7-версии работаю.
Коля Вайнс,
На данный момент такая ситуация. Работы по договору начаты в апреле 2007 г. а реализация будет в марте 2008 г. Можно ли не рассчитывать условный доход с целью исчисления налога на прибыль в 2007 г. а полный расчет произвести в марте?
Не начисляйте, если не хотите. Но прямые затраты по этому проекту вы при расчете прибыли (налоговый учет) не принимаете - это незавершенка, а косвенные расходы списываете (принимаете в налоговом учете). Тогда у вас налогооблагаемая прибыль в 2007 году будет меньше, а в первом квартале 2008 - больше, так как сумму косвенных расходов по этому проекту вы учли при расчете прибыли за 2007 год.
Прошу прощения за беспокойство, но требуется совет. На сегодняшний момент налоговая ответила что признавать выручку по долгосрочному договору нужно в момент подписания акта вып.работ.
1)Значит что получается: я решила не пересчитывать есн и ндс, хотя к-т распределения расходов енвд и не енвд по сути меняется. Переплата ЕСН получается. Не будет ли штраф за непересчет?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)