Помогите пожалуйста разобраться. ОСНО.
ОС в БУ до 20тр.
ОС свыше 10тр оприходованы "через ОС", но учтены в МПЗ (10счет). Может их надо через материалы приходовать? Смотрела по поиску - мнения разные.
И МПЗ и ОС введены в эксплуатацию. С 10 счета все "списалось". А на 08 осталась сумма ОС. Чегой-то не пойму, куда ее девать-то? Может я галку какую не поставила в "закладках ОС"? Поскольку 1С все "сделала автоматом", то не вижу свою ошибку. (это если приходовать через ОС). Если лучше через "материалы", то переделаю.
Спасибо!


Ответить с цитированием