Мы торгуем по агентскому договору . Перед принципалом ежемесячно отчитываемся-составляем отчет. В отчете указываем сумму полученных авансов с покупателей, принципал с этого платит НДС. Как бы мне организовать учет этих авансов? Сейчас я их выбираю вручную. Проводки Д 76.АВ Кр 68.2 мне кажется мне делать некорректно-ведь это не мои авансы. может делать проводки на забалансовых счетах?



Ответить с цитированием


сложность еще в том, что отгрузка ведется в 1С:Торговля. в течение месяца оплата забивается в 1С:Бухгалтерию и только в конце месяца делается выгрузка проводок по отгрузке товаров из Торговли в Бухгалтерию. и только тогда формируется полная картина по сч. 62.4. и вот мне надо выцеплять авансы...