×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. работающая мама Аватар для Ole
    Регистрация
    03.09.2002
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    928

    как организовать учет "немоих" авансов

    Мы торгуем по агентскому договору . Перед принципалом ежемесячно отчитываемся-составляем отчет. В отчете указываем сумму полученных авансов с покупателей, принципал с этого платит НДС. Как бы мне организовать учет этих авансов? Сейчас я их выбираю вручную. Проводки Д 76.АВ Кр 68.2 мне кажется мне делать некорректно-ведь это не мои авансы. может делать проводки на забалансовых счетах?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Не поняла. Вы с авансов принципала НДС платите???
    Или что именно вы хотите учесть?
    Пришел аванс от покупателя (вы агент) 51 - 76. И всё.

  3. работающая мама Аватар для Ole
    Регистрация
    03.09.2002
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    928
    мы не платим НДС с этих авансов. НДС с них платит принципал, а мы в ежемесячном отчете должны указать какие авансы нам поступили, а какие зачлись. и сейчас я вручную выискиваю эти цифры. а хочу как-то организовать учет "ненаших" авансов. не знаю только как

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Ole, а с чем работаете? В 1с можно, например, каждую оплату валить не на один договор, а более детализированно, по каждому счету, например. И по оборотно-сальдовой ведомости по 76.5 каждая сумма видна будет.

  5. работающая мама Аватар для Ole
    Регистрация
    03.09.2002
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Ole, а с чем работаете? В 1с можно, например, каждую оплату валить не на один договор, а более детализированно, по каждому счету, например. И по оборотно-сальдовой ведомости по 76.5 каждая сумма видна будет.
    это нереально. покупателей очень много, платят все не по счетам, а по договорам круглыми суммами. и потом оплаты забиваю не я, трудно будет добиться того чего нужно. мне тяжело в конце месяца определять какой аванс зачелся, какой появился... я так прикидываю, что по концу месяца делать проводки с каким-нибудь счетами АВ. но у меня в голове четкой картины нет

  6. работающая мама Аватар для Ole
    Регистрация
    03.09.2002
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    928
    а программа 1С.

  7. Клерк Аватар для Kriniza
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    МО Балашиха
    Сообщений
    580
    Ole, актом сверки не пробовали ... встречные поставки вы же отражаете ??

  8. Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,120
    Ole, ИМХО, нормальная аналитика (в разрезе каждого договора) в 1С, работа с тем человеком, который вводит данные - единственный нормальный вариант. Тем более если
    покупателей очень много
    .
    Я - блондинка, мне можно.

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    я так прикидываю, что по концу месяца делать проводки с каким-нибудь счетами АВ.
    По балансовым счетам неправильно лишние проводки делать. Или аналитику налаживать или отдельно где-то вести, в excele, например, таблички рисовать, но это работа лишняя...

  10. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Ваша проблема решается просто.
    Пришел аванс от покупателя (вы агент) 51 - 76. И всё.
    Здесь пропущена одна проводка.
    д 51 к 62.4 - поступили деньги
    д 62.4 к 76.5 - начислено то, что причитается принципалу.

    В этом случае оборот по К 62.4 будет сумма авансов и даже в разбивке по контрагентам.
    Демидова Татьяна

  11. работающая мама Аватар для Ole
    Регистрация
    03.09.2002
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Демидова Татьяна Посмотреть сообщение
    Ваша проблема решается просто. Здесь пропущена одна проводка.
    д 51 к 62.4 - поступили деньги
    д 62.4 к 76.5 - начислено то, что причитается принципалу.

    В этом случае оборот по К 62.4 будет сумма авансов и даже в разбивке по контрагентам.
    не всё так просто. мне же надо в конце месяца понять какие авансы появились в этом месяце, а какие "висят" с прошлого, а некоторые авансы частично закрываются(ну это еще туда-сюда)...но надо еще составить список авансов, которые погасились в этом месяце. а по обороту К62.4 этого не увидишь сложность еще в том, что отгрузка ведется в 1С:Торговля. в течение месяца оплата забивается в 1С:Бухгалтерию и только в конце месяца делается выгрузка проводок по отгрузке товаров из Торговли в Бухгалтерию. и только тогда формируется полная картина по сч. 62.4. и вот мне надо выцеплять авансы...

  12. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Все увидишь
    д 51 к 62.4 - поступил аванс
    д 62.4 к 76.5 - отгружен товар
    мне же надо в конце месяца понять какие авансы появились в этом месяце, а какие "висят" с прошлого,
    делаете оборотку за месяц, видите остатки на конец прошлого месяца, обороты этого, остатки на конец. Все что по к 62.4 - это поступили деньги. Все что по д. 62.4 - это отгружен товар.
    а некоторые авансы частично закрываются(ну это еще туда-сюда)...
    из той же оборотки
    но надо еще составить список авансов, которые погасились в этом месяце.
    из той же оборотки. д 62.4
    сложность еще в том, что отгрузка ведется в 1С:Торговля
    и в чем сложность?
    Демидова Татьяна

  13. работающая мама Аватар для Ole
    Регистрация
    03.09.2002
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    928
    сложность в том, что эта оборотка на нескольких листах(многих-многих). и мне приходится на бумажке выписывать какие авансы появились в этом месяце, какие зачлись. а какие-то суммы подвопросом и надо лазить по старым отчетам и выискивать когда они появились и когда частично закрывались. вот я и задумалась над автоматизацией

  14. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Вы можете нанять программиста 1С, он вам напишет обработочку, которая сама все эти данные будет из программы "доставать" и выдавать вам в виде отчета.
    Демидова Татьяна

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)