×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Аноним
    Гость

    Вопрос НДС проводка

    Скажите пожалуйста, какой проводкой по окончанию отчетного периода начисляется НДС к уплате в бюджет, и НДС к возмещению...А надо ли к возмещению еще как то проводить????
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Он не по окончании начисляется, а в течение всего периода, по каждой операции, 90/3 68/2. К зачету 68/2 19/...

  3. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Почему вы решили, что НДС начисляется в конце месяца одной проводкой?
    Демидова Татьяна

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,676
    НДС не начисляется специальной проводкой, он формируется постоянно
    Реализовали что-то, делаете проводку 90.3 - 68/НДС
    Аванс получили 76.ав - 68/НДС
    Появилось право на вычет, делаете проводку 68/НДС - 19
    Зачли аванс 68/НДС - 76.ав
    И на конец периода будет у вас сальдо по 68/НДС, в идеале это и есть там сумма, которая к уплате (или к возмещению)

  5. Аноним
    Гость
    А в бухгалтерском балансе в активе строка НДС?? там с какого счета сумма формируется?

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,676
    А в бухгалтерском балансе в активе строка НДС?? там с какого счета сумма формируется?
    19

  7. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    19
    Best regards, Михаил

  8. Аноним
    Гость
    А в Отчете Приб и уб выручка за минусом НДС 90,3????

  9. Аноним
    Гость
    Получается счет 19 весь год копиться??? и 90,3 тоже?? в оборотной ведомости огромные суммы?

  10. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,676
    А в Отчете Приб и уб выручка за минусом НДС 90,3????
    Да

  11. Аноним
    Гость
    [QUOTE=Январь;51365145]НДС не начисляется специальной проводкой, Появилось право на вычет, делаете проводку 68/НДС - 19

    Это когда нам из бюджета должны?

  12. Клерк Аватар для Ируня
    Регистрация
    08.09.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    374
    У нас розничная торговля,
    каждый день формируется проводка
    50.1/90.1.1

    А НДС начисляю одной проводкой в конце месяца
    90.3/68.2

    Сумма НДС считаю вручную по товарному отчету.

    Разве так нельзя?

  13. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,676
    Это когда нам из бюджета должны?
    Ну хоть названия счетов почитайте
    Счет 19 "Налог на добавленную стоимость
    по приобретенным ценностям"
    Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" предназначен для обобщения информации об уплаченных (причитающихся к уплате) организацией суммах налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также работам и услугам.

    А расчеты с бюджетом - это 68 счет.
    А НДС начисляю одной проводкой в конце месяца
    90.3/68.2
    Сумма НДС считаю вручную по товарному отчету.
    Разве так нельзя?
    Можно.

  14. Клерк Аватар для Irina_A
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    598
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Получается счет 19 весь год копиться??? и 90,3 тоже?? в оборотной ведомости огромные суммы?
    на 90.3 да, копится весь год и при реформации баланса все субсчета 90 счета закрываются. А вот на 19 счете не копятся суммы, они появляются там, только когда вы приходуете товар, работы или услуги и при наличии правильных сч.фактур вы их сразу же и списываете Дт 68.2 Кт 19. В балансе может остаться сумма входного нДС, которая в текущем месяце не закрылась, но это не всегда.
    Желаю всем удачи!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)