Скажите пожалуйста, какой проводкой по окончанию отчетного периода начисляется НДС к уплате в бюджет, и НДС к возмещению...А надо ли к возмещению еще как то проводить????
Скажите пожалуйста, какой проводкой по окончанию отчетного периода начисляется НДС к уплате в бюджет, и НДС к возмещению...А надо ли к возмещению еще как то проводить????
Он не по окончании начисляется, а в течение всего периода, по каждой операции, 90/3 68/2. К зачету 68/2 19/...
Почему вы решили, что НДС начисляется в конце месяца одной проводкой?
Демидова Татьяна
НДС не начисляется специальной проводкой, он формируется постоянно
Реализовали что-то, делаете проводку 90.3 - 68/НДС
Аванс получили 76.ав - 68/НДС
Появилось право на вычет, делаете проводку 68/НДС - 19
Зачли аванс 68/НДС - 76.ав
И на конец периода будет у вас сальдо по 68/НДС, в идеале это и есть там сумма, которая к уплате (или к возмещению)
А в бухгалтерском балансе в активе строка НДС?? там с какого счета сумма формируется?
19А в бухгалтерском балансе в активе строка НДС?? там с какого счета сумма формируется?



19
Best regards, Михаил
А в Отчете Приб и уб выручка за минусом НДС 90,3????
Получается счет 19 весь год копиться??? и 90,3 тоже?? в оборотной ведомости огромные суммы?
ДаА в Отчете Приб и уб выручка за минусом НДС 90,3????
[QUOTE=Январь;51365145]НДС не начисляется специальной проводкой, Появилось право на вычет, делаете проводку 68/НДС - 19
Это когда нам из бюджета должны?
У нас розничная торговля,
каждый день формируется проводка
50.1/90.1.1
А НДС начисляю одной проводкой в конце месяца
90.3/68.2
Сумма НДС считаю вручную по товарному отчету.
Разве так нельзя?
Ну хоть названия счетов почитайтеЭто когда нам из бюджета должны?
Счет 19 "Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям"
Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" предназначен для обобщения информации об уплаченных (причитающихся к уплате) организацией суммах налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также работам и услугам.
А расчеты с бюджетом - это 68 счет.
Можно.А НДС начисляю одной проводкой в конце месяца
90.3/68.2
Сумма НДС считаю вручную по товарному отчету.
Разве так нельзя?
на 90.3 да, копится весь год и при реформации баланса все субсчета 90 счета закрываются. А вот на 19 счете не копятся суммы, они появляются там, только когда вы приходуете товар, работы или услуги и при наличии правильных сч.фактур вы их сразу же и списываете Дт 68.2 Кт 19. В балансе может остаться сумма входного нДС, которая в текущем месяце не закрылась, но это не всегда.
Желаю всем удачи!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)