Некоммерческое партнерство зарегистрировано в сентябре. Стало быть, по НДС надо отчитываться ежемесячно. В сентябре не было деятельности никакой, даже счет открыли только в октябре - декларацию по НДС за сентябрь сдала с прочерками. А в октябре было поступление членских взносов от членов партнерства, израсходованное на содержание аппарата управления. Вот я засомневалась, как заполнять декларацию по НДС за октябрь. Опять пустая она должна быть? Или все-таки надо мне показывать сумму этих взносов в разделе 9 с кодом строки 1010801 "операции, указанные в пункте 3 статьи 39 Кодекса" , а именно в подпункте 3 пункта 3 - "3) передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества некоммерческим организациям на осуществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской
деятельностью;"?
Заранее благодарна за ответы.


Ответить с цитированием