×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    153

    Декларация по НДС

    Фирма в течении 2007 г. отчитывались по НДС помесячно. В последней декларации по НДС, отправленной в налоговую почтой, позже обнаружили ошибку: неправильно указали налоговый период (3 вместо 1)-получилась что декларация не за сентябрь, а за 3 кв. Сумма к начислению не изменилась. НДС перечислили в бюджет с правильным назначением (...за сентябрь 2007г.).
    Нужно ли сдавать коррек. декларацию? (суммы не изменились).
    Или достаточно письма в налоговую с пояснением?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    86
    Напишите письмо. Уточненки здесь не будет.

  3. Клерк
    Регистрация
    11.05.2007
    Сообщений
    153
    Цитата Сообщение от Elv Посмотреть сообщение
    Напишите письмо. Уточненки здесь не будет.
    Спасибо за инфу. Мысль что уточненки не надо (ни изменились показатели) и меня посетила, Вы подтвердили мои мысли. А письмо лучше через канцелярию налоговой с отметкой или можно по почте заказным?

  4. Клерк
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    86
    Лучше через канцелярию. У каждой налоговой свои заморочки. У меня была такая же ситуация. Так я даже присутствовала при исправлении нашего лицевого счета!

  5. Клерк
    Регистрация
    18.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    86
    Если в канцелярии вам вдруг откажут, идите к начальнику приема отчетности!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)