Фирма в течении 2007 г. отчитывались по НДС помесячно. В последней декларации по НДС, отправленной в налоговую почтой, позже обнаружили ошибку: неправильно указали налоговый период (3 вместо 1)-получилась что декларация не за сентябрь, а за 3 кв. Сумма к начислению не изменилась. НДС перечислили в бюджет с правильным назначением (...за сентябрь 2007г.).
Нужно ли сдавать коррек. декларацию? (суммы не изменились).
Или достаточно письма в налоговую с пояснением?


Ответить с цитированием
