коллеги, помогите пожалуйста разобраться с ситуацией!
товар импортировали в РФ. ГТД от 20.10.07. Его растоможили, но отметку "выпускра зрешен" не поставили (до предъявления сертификата). т.е. фатически товар растоможен;уплачен ндс на таможню , там. сборы и там.пошлины; за товар поставщику оплачено, но товар находится в таможне.Все это произошло в октябре.
на гтд поставили запись, что декларация отозвана. Насколько правильно мне объяснили логисты, я поняла, что при предъявлении соотв. док-в товар выпустят.
вопрос: какой датой мне принимать к учету товар и можно ли предъявлять к вычету НДС, уплаченный на таможню, в октябрьской декларации по НДС.
Что-то меня замкнуло и я не могу разобраться в этом вопросе. Может я чего-то недопонимаю? спасибо заранее!

Ответить с цитированием


