Здравствуйте, уважаемые клерки!

Возникла весьма.... даже не знаю, как это обозвать... наверное, все-таки абсурдная... ситуация: мы подрядчики, выставили заказчику (по совместительству - материнской организации, в чем и проблема!) в июне процентовку. Пока суть да дело, прошло 2 месяца. И вот свершилось - акт выполненных работ подписан в сентябре. Мы и провели его сентябрем. Но, при сверке расчетов, оказалось, что заказчик провел документ июнем!!! Это разные отчетные и разные налоговые периоды по НДС и налогу на прибыль!!!!! Возможно ли применение каких-либо санкций за такую "нестыковочку"?

Заранее благодарю всех откликнувшихся!