такой вопрос:
если аванс от покупателя был в сентябре, а реализация (и зачет НДС с аванса) в октябре - то каким числом должен быть дополнительный лист книги покупок?
1С при формировании книги покупок автоматически ставит дату доп.листа как дату аванса, т.е. сентябрем.
но ведь зачет НДС-то я делаю в октябре??? надо ли мне вручную менять дату доп.листа на дату реализации?
и еще никак не могу разобраться что значит корректирующий период и текущий период при выводе книги покупок? почему где-то ставятся номера доп. листов а где-то нет?
Подскажите - что из этого всего я должна распечатывать и подшивать?


Начисление в сентябре, реализация и зачет в октябре.