Что делать со счет-фактурами по товарам купленным для подразделения на ЕНВД???
Принимать их как-то к учету или просто забить на них???
основная деятельность у нас на обычном налогообложении![]()
Что делать со счет-фактурами по товарам купленным для подразделения на ЕНВД???
Принимать их как-то к учету или просто забить на них???
основная деятельность у нас на обычном налогообложении![]()
Оставить на память, глядишь еще чего надумают наши законодатели![]()
С уважением, Mакс.
Ну отразить их в журнале учета входящих счетов-фактур видимо неплохо было бы.
Den, и потом что? к вычету их по общему принимать???? а реализовав этот товар через подразделение с ЕНВД не заплатить НДС? %)))
для чего? в книге покупок отражать не надо ведь???
У нас есть книга покупок, а есть реестр/журнал учета входящих счетов-фактур (а также реестр/журнал исходящих счетов-фактур) - который к возмещению НДС не имеет никакого отношения - просто регистрация согласно 914. ИМХО - несмотря на то что НДС по данной счет-фактуре был включен в стоимость ТМЦ, всеравно по общей схеме зарегистрировать там счет-фактуру.
Последний раз редактировалось Den; 16.10.2003 в 15:41.
отразить в журнале входящих сф, в книге покупок не надо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)